你好 小規(guī)模納稅人季度不超過45萬,增值稅賬務處理是 借:應收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務收入 ?,應交稅費—應交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ? 增值稅免征了,附加稅就免征,附加稅免征了,就不需要做附加稅的計提分錄

小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過30萬免增值稅,這個怎么做賬務處理
小規(guī)模納稅人季度不超過45萬如何做賬務處理,附加稅怎么做賬務處理
老師,請問下小規(guī)模納稅人一個季度沒有超過45萬,這個賬務處理如何做?稅金是何結轉的?
小規(guī)模企業(yè)享受的季度不超過45萬免交的增值稅稅額,如何做賬務處理,請給出標準有水平的答案
小規(guī)模企業(yè)享受的季度不超過45萬免交的增值稅稅額,如何做賬務處理,請給出標準有水平的答案
法人名下的專利技術,實際是公司在用,該專利發(fā)生的維權費用開票為法人抬頭的,可否入公司費用
一個建筑總包公司,拿到一個工程如何分包一般是哪個部門定的?
老師好 我現(xiàn)在有一筆30萬合作費用,對方公司要求必須公對公轉賬給我,但我自己名下沒有公司,能不能用朋友公司收這筆款?以什么業(yè)務會比較合理呢?或者有沒有其他合理的對公方式?
老師這邊辦理清稅,是不是這樣就可以,下一步要干嘛
項目利潤計算就是收入減費用嗎
你好老師營收賬款借方付貨款什么意思,然后借方余額又表示什么意思謝謝,一般借方都表示已開票未收款的金額,有點蒙
老師,我們是干烘干塔的,今年給中糧烘干玉米,我們收取烘干費,現(xiàn)在對方提供了一張明細表,讓我給開烘干費發(fā)票,之前從來沒開過,不知道怎么開,老師能指導一下嗎,
老師您好,兩個問題,一,分紅是不是不一定要到年末,中間月份也可以分紅?二,分紅要交企業(yè)所得稅嗎?謝謝老師
老師你好,比如中秋節(jié)發(fā)的月餅和油,要在個稅系統(tǒng)里連同工資一起申報個稅么?如果申報個稅工資與個稅系統(tǒng)工資不一樣呀?比如實發(fā)工資4800元,但是個稅系統(tǒng)里4800元+中秋節(jié)月餅和油(240元/人)申報5040元申報么?
老師,我的提問問題時間還有2天,過了時間是不是就沒有這個權限了,之前提問的還能看見嗎?其他同學提問的還能看見嗎?
附加稅需要轉到營業(yè)外收入嗎
那小規(guī)模納稅人減半征收的附加稅如何做賬處理
你好,增值稅免征了,附加稅就免征,附加稅免征了,就不需要做附加稅的計提分錄 如果是減半征收,按減半征收后實際需要繳納的稅款金額做計提,繳納分錄 借:稅金及附加 ?????, ??貸:應交稅費—附加稅 借:應交稅費—附加稅 ??, 貸:銀行存款
謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
附加稅計提是本月計提,下月繳納嗎?還是交的時候再計提呢
你好 附加稅是當月(或當季度末月)計提,次月繳納