你好,同學(xué)。 服務(wù)類行業(yè),正常情況是有人工成本的,你可以把工人的工資結(jié)轉(zhuǎn)為服務(wù)成本;如果實在是沒有成本,也可以不用結(jié)轉(zhuǎn)成本。 固定資產(chǎn)入賬分錄: 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款
老師好!我公司做工程的,我接的工程別人來施工,開具的發(fā)票是技術(shù)服務(wù)發(fā)票(也就是我們的成本),那么我收到這個技術(shù)服務(wù)發(fā)票時如何入賬,因為不是商品,我也不能入庫,確認收入時,同時也要結(jié)轉(zhuǎn)成本,請問這個技術(shù)服務(wù),如何正確的結(jié)轉(zhuǎn)成本? 借:應(yīng)收賬款 10000 貸:主營業(yè)務(wù)收務(wù)收入 9400 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅-銷項稅額 600 同時這樣結(jié)轉(zhuǎn)成本對嗎? 主營業(yè)務(wù)成本-技術(shù)服務(wù) 8000 貸:用什么科目結(jié)轉(zhuǎn)這個技術(shù)服務(wù)最正確?
1.請問信息科技公司的系統(tǒng)集成項目和建筑業(yè)的項目用的科目是一樣的么,前者的成本入哪個科目呢?請老師給準確答案。 我們是前者,我現(xiàn)在這個項目分別包給不同公司做的,都是材料和安裝服務(wù)技術(shù)服務(wù)等一起的, 2.防雷這塊開的是防雷技術(shù)服務(wù)發(fā)票 3.裝修這塊的是開的建筑裝修服務(wù)發(fā)票 我收到這兩張發(fā)票怎么做賬呢? 4.另外還有一塊是我們自己采購的材料,找工人安裝的,給我們開安裝費可以么?這塊又該怎么入賬呢? 感謝老師
一、A公司每月就3-4筆維修或銷售配件業(yè)務(wù),全部收入大概也就200-3000左右,不指望A公司賺錢,主要以B公司賺錢。 二、A公司經(jīng)營范圍: 健身器材,文體用品,Ⅰ類醫(yī)療器械,戶外旅游用品,美容美發(fā)用品(除美容及整容植入器械及材料),儀器儀表,金屬制品,電子產(chǎn)品的銷售,企業(yè)管理咨詢,文化藝術(shù)交流策劃咨詢(除經(jīng)紀),企業(yè)營銷策劃,會展服務(wù),從事計算機科技領(lǐng)域內(nèi)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。 問題: 4月份B公司缺錢,和A公司簽訂了一份合同主要內(nèi)容是640套月700單價的云端服務(wù)合計448000。當時付款沒有開票,8月份開一半的發(fā)票A公司入的"借生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本,貸應(yīng)收賬款-XX公司",本月剩下的票也都進行了開具,請問A公司怎么入賬,它沒有大的主營業(yè)收入可以消耗這筆448000。 1.請問入賬的科目對嗎? 2.如果對要結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目? 3.不是生產(chǎn)企業(yè)也可以做生產(chǎn)成本科目嗎? 4. 如果不對要入什么科目怎么做賬?
應(yīng)付賬款-暫估科目怎么清理?之前換了好幾任會計,公司做服務(wù)項目的,有把服務(wù)成本–職工薪酬當月計提同時沖應(yīng)付賬款–暫估,有的只計提了然后馬上結(jié)轉(zhuǎn)成本,另有技術(shù)服務(wù)成本及其它成本,有計提馬上結(jié)轉(zhuǎn)的,后面一直沒來發(fā)票,也有來了發(fā)票再沖的,計提和紅沖也都是放應(yīng)付賬款–暫估;所以這個科目有點混亂,該如何清理?
老師,請問涉及文化服務(wù) 技術(shù)服務(wù)等沒有材料的服務(wù)成本發(fā)票,做賬需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎 另外,這個公司固定資產(chǎn)計算機怎么入賬?如圖
轉(zhuǎn)租廠房怎么開票?稅收分類編碼選擇哪個?需要繳納房產(chǎn)稅嗎
老師,我這邊注冊了一家公司,就是為了掛社保,沒有業(yè)務(wù)。。。請問是否要報相應(yīng)的個稅,財報是否要將工資社保做進去,還是可以0申報(工資也0申報)
您好老師,我司是出口貿(mào)易企業(yè),成交方式是FOB,監(jiān)管方式是9710,那我司確認收入,是按照報關(guān)單的出口日期,還是按照實際日期來確認收入呢?
我公司現(xiàn)在有一筆經(jīng)營貸,是直接打款給供應(yīng)商,并且是通過法人的名義貸款的,不是公司名義,而且后期還款本息都是通過法人賬戶還款,這種公司應(yīng)該如何做賬,我們需要提供些什么憑證
老師,我想問下我們公司租了甲方的地塊要付租金,但是又接了甲方的工程,他們也要付我們工程款,現(xiàn)在老板他們商議用這個工程款抵租金,甲方直接給我們開了房租的發(fā)票,我們又把這個應(yīng)該付房租的錢轉(zhuǎn)給老板了,這個賬應(yīng)該怎么做啊
管理費用-研發(fā)支出-設(shè)備調(diào)試費,在做年度企業(yè)所得稅匯算清繳時,應(yīng)填寫在哪里呢?(高新企業(yè),A107012研發(fā)費用加計扣除明細表)
一般納稅人,銀行付款,材料收到,發(fā)票未到如何做賬
老師,咨詢個問題,我們公司支付了一筆勞動仲裁的賠償款,是不是直接計入管理費用
老師 就是圖片上的已收款是5月底收款 我這么做的分錄 收款和做銷售經(jīng)過了合同負債 6月收款可不可以直接借銀行存款 待主營業(yè)務(wù)收入 不經(jīng)過合同負債會不會有影響
老師我們是做盤扣租賃的,23年買進來的盤扣有一部分是沒有發(fā)票的,我現(xiàn)在要把這部分不進去怎么做會計分錄,沒有發(fā)票的盤扣折舊又要怎么做
這個固定資產(chǎn)是通過現(xiàn)金支付的可以嗎?另外這個固定資產(chǎn)的賬就這樣了嗎?以后每個月怎么做了,需要結(jié)轉(zhuǎn)啥的嗎
同學(xué),如果你是現(xiàn)金支付的,也可以。固定資產(chǎn)當月入賬,下月需要開始計提折舊了,分錄為: 借:管理費用-折舊費 ? ?貸:累計折舊
這個折舊費是多少?要折舊到什么時候呢?
使用平均年限法計算,計算公式: 年折舊率 = (1 -?預(yù)計凈殘值率)÷ 預(yù)計使用壽命(年)× 100% 月折舊額 =?固定資產(chǎn)原價× 年折舊率 ÷ 12 其中,筆記本電腦屬于電子設(shè)備,國家法律規(guī)定最低折舊年限3年, 并且電子產(chǎn)品一般都是有殘值的,一般殘值率為5%。
我這個含稅價是3500.稅額是34.65應(yīng)該怎么計提呢老師,稍后好評
同學(xué),你這是普票還是專票?
電子普通發(fā)票
同學(xué),每月應(yīng)計提的折舊額=3500*(1 -5%)÷3÷12
好的 剛才提到的那個沒有材料成本的服務(wù)費支出 我可以直接計入勞務(wù)成本嗎?比如支出1500全部計入勞務(wù)成本可以嗎?
同學(xué),支出的1500是什么費用呢?
上面說了就是服務(wù)費
如果和收入相關(guān)的,可以計入相關(guān)成本。
可以全部計入勞務(wù)成本嗎
同學(xué),需要你自行判斷是否和收入相關(guān)。因為我不知道你的支出到底是因何發(fā)生,如果告訴你可以計入有可能會對你產(chǎn)生誤導(dǎo)。