你好,如果匯算清繳的時候你抵扣了所得稅,也不修改去年的匯算清繳,直接沖今年的就可以。
比如我去年的一張費用憑證,想沖銷做到今年。怎么做呢? 以前的費用憑證沖銷了之后,費用是屬于以前的,還是變成當(dāng)月的?
2019與2020年以前年度的營業(yè)外收入如何沖銷?收到pos機調(diào)試金就幾分,想沖減財務(wù)費用?怎么在2021年做憑證
去年融資租入一臺設(shè)備,分錄做錯了,計入了管理費用,已經(jīng)沖銷原來的憑證做了正確的憑證,應(yīng)該怎么做以前年度損益調(diào)整的分錄
去年有一筆賬做錯了,應(yīng)該放管理費用借方負數(shù),做成了貸方,能不動去年憑證,在今年做一筆沖銷和正確的可以嗎?會涉及到以前年度損益調(diào)整科目嗎?
于八月份將八月及以前所有的銷售費用轉(zhuǎn)為了主營業(yè)務(wù)成本,銷售費用變?yōu)?。但在九月紅字沖銷了一張七月份憑證,其中有銷售費用8160。導(dǎo)致九月份銷售費用為-8160。如果想讓銷售費用仍為0,是否需要將之前做的那張銷售費用轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本的憑證也沖銷,然后再做一張銷售費用轉(zhuǎn)成本的憑證,具體如何去做
你好老師,上一年第三季度企業(yè)所得稅當(dāng)時已繳納,可是記賬是忘記了計提。 當(dāng)時寫的分錄: 借:應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 貸:銀行存款。 現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完了上一年度報表。才發(fā)現(xiàn)忘記了寫幾天的費用?,F(xiàn)在可以把計提的分錄補充寫一月份嗎?
一般納稅人A(名下無機械),與甲方簽訂帶人租賃、甲供柴油的租賃合同。 A給甲方開建筑服務(wù)*機械租賃3%專票,然后其他小規(guī)模納稅人BCD等光租工程機械開經(jīng)營租賃*有形動產(chǎn)租賃1%專票給A不?可以這樣處理嗎
發(fā)起設(shè)立的股份有限公司,發(fā)起人應(yīng)當(dāng)認領(lǐng)多少股份。
老師,我們公司的應(yīng)付賬款金額比實際的少了,應(yīng)該怎么補錄呢?
老師公司欠股東的錢轉(zhuǎn)投資款了,需要給股東開具收據(jù)嗎?如果需要,收據(jù)上是蓋公司公章,還是財務(wù)章
5月份資產(chǎn)負債表未分配利潤的期末數(shù)減4月份資產(chǎn)負債表未分配利潤的期末數(shù)等于5月份利潤表利潤總額?
老師,我們廠房一部分出租,一部分自用,房產(chǎn)證面積不是全部廠房面積,我們是按房產(chǎn)證面積分?jǐn)傔€是實際面積分?jǐn)偅?/p>
老師,我們有一個股東,他認繳的出資額是5%,即50萬,現(xiàn)在他要把這個股份轉(zhuǎn)出去,我們目前公司的利潤是虧損狀態(tài),那可以進行無償轉(zhuǎn)讓嗎?有風(fēng)險嗎?
老師好,一生產(chǎn)型企業(yè),24年9月開始有部分外銷,增值稅有申報出口額,但沒留抵稅額,一直沒在退稅系統(tǒng)中申報出口退稅申報表,且首單報關(guān)單外匯金額直接打到香港公司了,目前這個情況應(yīng)如何更正處理。
你好,老師,你像比如我們公司在建房子,然后一直走的是這個在建工程這個科目,我現(xiàn)在想問的是完工了之后轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)還是等房產(chǎn)證辦下來之后再轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)這個科目,然后這個房產(chǎn)原值如果要增加的話,應(yīng)該是拿到房產(chǎn)證的證件再去增加這個房產(chǎn)原值是這樣嗎?老師