同學你好 是哪位老師你帶上老師名字
老師你好 請問一下公司員工報銷項目上的費用如何處理? 公司轉(zhuǎn)入備用金合計是:69218給他, 他費用報銷85103.87 抵扣備用金之后公司打款給他30105.27 之前備用金掛在其他應收款,請問老師這個如何做分錄。??。坎粫?/p>
我在看本企業(yè)之前的會計憑證,這里有一張記賬憑證寫為分錄就是: 借:其他應收款 200 貸:銀行存款 200 但是這張記賬憑證后面附的是付款申請單以及中國建設銀行單位客戶專用回單,并且本企業(yè)為付款方。 我的理解就是本企業(yè)為付款方那么做會計分錄的時候不應該是應付嗎?為什么這里的記賬憑證寫的是應收?
這個是你之前發(fā)的文檔里的會計分錄,我畫圈的地方,為啥不是 其它應收款-備用金啊?
,請教個問題,這個是你之前發(fā)的文檔里的會計分錄,我畫圈的地方,為啥不是 其它應收款-備用金啊?
你好,老師。我這里是物業(yè)公司,之前的會計做了筆分錄,我看不懂,想請教一下您。 借:其他應付款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-進項稅額 之前的會計說是根據(jù)可抵扣稅額做的,請問這是什么意思啊?
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教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務人同意嗎