沒(méi)問(wèn)題,這個(gè)就形成留抵稅額。
能不能把公司的每一筆進(jìn)賬都勾選了 抵扣不完,也可以留抵下一個(gè)月銷項(xiàng)稅
請(qǐng)問(wèn)老師,像這樣的不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,,勾選的時(shí)候是要勾選嗎?可以不勾選,不抵扣,做賬時(shí)當(dāng)普票一樣的做,不體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?反正分錄又進(jìn)項(xiàng)稅額,也不能抵扣
發(fā)票認(rèn)證勾選課,老師說(shuō)下個(gè)月交多少稅就勾選抵扣差不多的進(jìn)項(xiàng)稅,那為什么不一下子全都勾選認(rèn)證呢,反正都是能抵扣的留抵稅
老師,有留抵稅額,可以先不勾選進(jìn)項(xiàng)嘛,等留抵抵完了,在勾選進(jìn)項(xiàng),還是說(shuō),每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)都得按報(bào)表數(shù)字勾選?
我2022年預(yù)繳稅款交多了,然后我這個(gè)月有銷項(xiàng),我的進(jìn)項(xiàng)上期留抵稅額也多,我本期進(jìn)項(xiàng)也不少,我能不能本期少勾選 認(rèn)證點(diǎn)進(jìn)項(xiàng),把上期留抵稅額用了,然后把我預(yù)繳稅款給用了但我成本正常進(jìn)到12月,進(jìn)項(xiàng)稅額不勾選認(rèn)證,先進(jìn)待抵扣
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅
留抵稅額對(duì)增值稅沒(méi)影響吧
就是可以抵扣以后的銷項(xiàng)稅額。