你好, 利潤總額=營業(yè)總額+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出是會(huì)計(jì)利潤的提現(xiàn),利潤總額加了利得營業(yè)外收入,減了損失營業(yè)外支出!那么我們要和稅務(wù)報(bào)表計(jì)稅一致,就要調(diào)整,營業(yè)外支出,稅法不許作為費(fèi)用減少所得額,就要調(diào)整增加所得額,反而之,如果不應(yīng)該做收入的我們要調(diào)減所得額,兩個(gè)表他們的方向是不一致的,是相反方向!

這個(gè)利潤總額怎么不加開始的營業(yè)外收入減營業(yè)外支出
利潤總額=營業(yè)利潤+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出 這個(gè)公式里為什么沒有減去費(fèi)用?
利潤總額=營業(yè)總額+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出,應(yīng)納所得額=稅前利潤+調(diào)增-調(diào)減,為啥營業(yè)外支出的費(fèi)用在這里調(diào)減呢,不是利潤總額那里減了嗎
老師,為啥利潤表中營業(yè)利潤下面要寫加:營業(yè)外收入,減:營業(yè)外支出,為啥不把這個(gè)放到利潤總額下面寫呢?
利潤總額含所得稅?利潤總額不是收入減費(fèi)用后加營業(yè)外支出收入后得到利潤總額嗎,然后調(diào)增調(diào)減得納稅所得額
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對應(yīng)的金額,這部分計(jì)入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
建筑企業(yè)付木材木器加工費(fèi)怎樣做分錄?
老師,請問利潤表里面要報(bào)的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個(gè)意思吧!
老師,會(huì)計(jì)離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
老師,印花稅按年繳納的,現(xiàn)在每個(gè)月要計(jì)提嗎?怎么計(jì)算哈
我正在申報(bào)一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的個(gè)人經(jīng)營所得稅,進(jìn)入個(gè)人經(jīng)營所得申報(bào)頁面,如圖所示,上面圈著的幾項(xiàng)顯示零。那么我是不是直接點(diǎn)藍(lán)色按鈕“提交申報(bào)”就可以了?
工程公司代發(fā)工資發(fā)了400萬 但是分包方開了300萬發(fā)票 一部分代發(fā)工資還要給他們當(dāng)成本 這個(gè)怎么分啊 剩余100萬我們做工資嗎
公司收到銀行結(jié)匯的金額怎么做賬 ? 研發(fā)費(fèi)用的占比是收入的多少?
抖音商家支付給我的保證金入什么科目


你可以對比一下老師分析的
老師你好,我還想問下,之前獎(jiǎng)金的個(gè)稅應(yīng)該是公司付的,但是公司銀行扣了,就是借:應(yīng)交個(gè)稅,貸:銀行了,導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交個(gè)稅一直有這筆數(shù)未收回,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這錢確實(shí)是公司承擔(dān),該怎么操作?借;應(yīng)付薪酬,貸:應(yīng)交個(gè)稅嗎?
有老師提議是放營業(yè)外支出,貸應(yīng)交個(gè)稅,到時(shí)調(diào)增,那豈不是幫員工交個(gè)個(gè)稅,還要交所得稅嗎
也有建議放現(xiàn)金,貸個(gè)稅。到底怎么操作為好
只有這樣才不能雙重納稅
參考一下分錄看一下!