借,原材料 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
老師我們單位,疫情期間免稅,進(jìn)項稅不能抵扣,對方單位開咯專票,我們?nèi)绾巫鲑~務(wù)處理,進(jìn)項稅需要認(rèn)證抵扣,再轉(zhuǎn)出,具體分錄如何寫,比如原材料購進(jìn)含稅價1000元,開局13%專票1226.41元,縣如何做賬務(wù)處理,進(jìn)項稅如何進(jìn)行謝謝!
請問,這月進(jìn)項稅額大于銷項稅額,需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄嗎?前面有材料暫估,這次進(jìn)項票多沖暫估怎么賬務(wù)處理。謝謝
請問老師,有張原材料的進(jìn)項發(fā)票稅務(wù)局讓做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,具體的賬務(wù)處理怎么做?謝謝
老師,請問一下,增值稅的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?比如只有銷項,沒有進(jìn)項的時候,需要怎么處理,銷項大于進(jìn)項,進(jìn)項大于銷項又是怎么處理,請列舉具體的分錄謝謝!
老師,稅務(wù)老師查我公司發(fā)票的時候讓我們把幾張發(fā)票的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,請問老師,我報表怎么天?憑證怎么做?謝謝
你好老師!我們是小規(guī)模納稅人,稅務(wù)系統(tǒng)上24年-2025年5月有100萬的進(jìn)項專用發(fā)票,有13%的,有6%的,現(xiàn)在我該怎么處理!
老師好,我們老板跟別人合伙做個公司,就做了幾個月,都沒開過票,原意是做一個勞務(wù)中介,上游客戶給我們結(jié)算人力費,我們結(jié)算給下游的人,賺個中間差價,結(jié)果上游不給我們結(jié)算了,我們該給下游結(jié)算的錢都結(jié)算了,這樣等于我們是純賠本的,就沒有收益,這樣涉及開票嗎
把別人貨車撞了,我們公司支付的維修費怎么做賬,先付款,后面收到發(fā)票
[1](操作題)某企業(yè)進(jìn)行一項固定資產(chǎn)投資,在建設(shè)起點一次性投入100萬元,無建設(shè)期。該固定資產(chǎn)可使用10年,期滿無殘值,生產(chǎn)經(jīng)營期每年可獲得稅后利潤15萬元,假定折現(xiàn)率為10%。在Excel工作表中建立分析模型,分別采用凈現(xiàn)值和內(nèi)含報酬率指標(biāo)評價該方案是否可行。
老師,您好,請問公司通過集體申報給員工做個稅匯算,請問哪里可以看到集體申報啊,謝謝
社區(qū)要求申報本單位員工工資統(tǒng)計表,2025年2月申報2024年度全年的員工工資,當(dāng)時按實際工資月份進(jìn)行申報,2025年3月又通知,2025年按季度申報,2025年3月申報2025年1月至3月員工工資,但本單位的情況是2025年3月工資4月發(fā)放,當(dāng)時向社區(qū)反映能否將原2024年1-12月數(shù)據(jù)調(diào)成按實際發(fā)放月份申報2023年12月至2024年11月數(shù)據(jù),這樣后續(xù)都方便申報,但社區(qū)不同意修正數(shù)據(jù),要本單位2025年3月按估算金額上報數(shù)據(jù),現(xiàn)存在估算金額比實際發(fā)放金額少2萬元。現(xiàn)在6月需按要求申報第二季度數(shù)據(jù),如將2萬元調(diào)入第二季度申報存在不符合申報工資總額不超過30%的要求,系統(tǒng)不讓申報。請問如何解決?2025年1-3月存在部分員工績效工資未申報的情況,如何解決?
企業(yè)24年有一筆業(yè)務(wù)沒有確認(rèn)收入,因為業(yè)務(wù)沒有把發(fā)票給到代理記賬,這個怎么處理?
PhotoshopCS3考試未交素材和新建文件夾會為0分嗎
老師好,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,2024年匯算清繳產(chǎn)生的所得稅費用可以在本年利潤表中填列嗎?
個體私轉(zhuǎn)公也可以嗎?開個人發(fā)票,貨款