你好,可以這樣做的。
因?yàn)楝F(xiàn)在模擬公司入賬,這個(gè)月的銷售收入是4萬(wàn),然后管理費(fèi)用是4萬(wàn)多,原材料是2萬(wàn)多,具體數(shù)字在下面那個(gè)圖中,然后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面,那么就沒有本年利潤(rùn)了,本年利潤(rùn)有借方余額是這樣做的么,要是錯(cuò)了能不能說明一下應(yīng)該怎么寫,然后本年利潤(rùn)有借方余額表明這個(gè)公司虧損了,利潤(rùn)是否無法分配是否不能繳納企業(yè)所得稅,然后借方余額要結(jié)平么,然后我上半年已經(jīng)預(yù)交了企業(yè)所得稅,我上半年有利潤(rùn),但是我下半年沒有利潤(rùn),利潤(rùn)是虧損的,那么應(yīng)該怎么解決,怎么做這個(gè)賬, 我問的問題請(qǐng)老師一一說明
非營(yíng)利組織非限定凈資產(chǎn),年末貸方有余額,可以寫上結(jié)轉(zhuǎn)下年嗎?然后在下年的非限定凈資產(chǎn)里明細(xì)賬第一行寫上面結(jié)轉(zhuǎn),把余額填上,然后填上當(dāng)年的貸方跟借方發(fā)生額,然后寫上余額,再在下面填上本年合計(jì),貸方余額跟上年結(jié)轉(zhuǎn)的加一起,然后一起再結(jié)轉(zhuǎn)下一年
請(qǐng)問 做了一筆上年度的調(diào)賬 把去年的一筆管理費(fèi)用調(diào)到了在建工程 做的分錄是: 借:在建工程 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 然后月末成本費(fèi)用類結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候又結(jié)轉(zhuǎn)了一下: 借:以前年度損益 貸:本年利潤(rùn) 這樣的話 我的以前年度損益不就多了個(gè)貸方余額嗎?而且試算平衡那里損益類有余額 這是正確的嗎?
老師,我寫銀行存款日記賬的時(shí)候本月合計(jì)我就直接把期初和借方余額加在一起寫在借方,然后最后12月是不是就不用寫本年累計(jì),在本月合計(jì)下面劃一條雙紅線,然后這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)下年這樣子做可不可以
老師,我正在學(xué)習(xí)我們會(huì)計(jì)學(xué)堂的商貿(mào)實(shí)操課,賬本填列的問題有一點(diǎn)不太明白,在學(xué)習(xí)群里討論還是沒有出結(jié)果,想請(qǐng)教一下就是,我們?cè)诘怯涃~簿的時(shí)候,賬簿余額欄的借或貸,是根據(jù)賬戶的余額方向填列的嗎?增加在哪方余額就在哪方,例如資產(chǎn)類借減貸增,余額在借方,權(quán)益類借減貸增,余額在貸方,這個(gè)邏輯對(duì)嗎?然后我的問題是:本年利潤(rùn)科目發(fā)生借方余額:41547.00,然后我就不知道怎么填列了,我的思路是借方余額是虧損,所以我用紅字登在了賬本上,借減貸增,貸余41547.00(紅色筆登的),后來又覺得不太對(duì),就問了同學(xué)答案不一,有同學(xué)說是在余額欄填“借”方余額,41574.00。我把3種填列方式放下圖片里,求教老師。謝謝!
老師,我們公司是外貿(mào)公司,客戶打過來2筆錢,一筆是貨款,一筆是運(yùn)費(fèi),國(guó)內(nèi)運(yùn)費(fèi),報(bào)關(guān)費(fèi),港雜費(fèi)、海運(yùn)費(fèi),保費(fèi)都包含。也就是把貨物運(yùn)到他們倉(cāng)庫(kù)之前的所有費(fèi)用都我們公司承擔(dān)。這算什么成交形式?是CIP嗎?報(bào)關(guān)單怎么填,后期怎么換算成FOB?
老師,注冊(cè)資金的實(shí)繳時(shí)間在哪里能看到?
2011年公司開具的200萬(wàn)銷售專票方便沖紅么?如果對(duì)方已經(jīng)驗(yàn)證了,賬務(wù)好處理么?除了讓對(duì)方開紅字申請(qǐng)單,其他的賬務(wù)好處理么?
老師咨詢一下,員工工資3600,每月扣除社保后剩余了3000塊,這個(gè)月申報(bào)個(gè)稅時(shí)產(chǎn)生了稅費(fèi),不知道是哪些出錯(cuò)了
老師,沒畢業(yè)的大學(xué)生實(shí)習(xí)工資,是不是也需要繳納個(gè)人所得稅?
老師,路名牌采購(gòu)與安裝業(yè)務(wù),甲方想按勞務(wù)報(bào)酬結(jié)算,可以嗎?
5.31號(hào)之前收到銀行開具的去年的手續(xù)費(fèi)發(fā)票,這些發(fā)票如何做賬
老師,請(qǐng)問,分月支付的裝修費(fèi)用,我做內(nèi)賬,需要怎么樣攤銷?不用做會(huì)計(jì)分錄的,直接計(jì)入管理費(fèi)用-待攤費(fèi)用
老師您好我們是自助洗車,在多個(gè)地方開的洗車站點(diǎn)然后多個(gè)站點(diǎn)自助洗車我都注冊(cè)到一個(gè)公司上可以嗎,不想設(shè)立太多分公司,都注冊(cè)到總公司上可以嗎
老師 員工家屬掛靠社保 要怎么做分錄
現(xiàn)金日記賬跟銀行日記賬,我們開始建賬的時(shí)候手里有2萬(wàn)多現(xiàn)金,這個(gè)在現(xiàn)金日記賬怎么記啊,在第一筆寫上期初余額嗎?然后再登記嗎
是的,在期初寫上期初余額2萬(wàn),同時(shí)在非限定性凈資產(chǎn)期初登記2萬(wàn)。
那這期初的2萬(wàn)在損益類科目收入里面建賬的時(shí)候還用填期初余額嗎?還是不用管,直接在結(jié)轉(zhuǎn)完的非限定凈資產(chǎn)里面第一行填上期初余額
不用管,直接在結(jié)轉(zhuǎn)非限定性資產(chǎn)期初填
謝謝老師
不客氣,滿意五星好評(píng)。