同學(xué)你好 這個(gè)不影響的

老師您好,我家是小規(guī)模納稅人也就是以前的個(gè)體工商戶,,2019年新的政策落地,我們都非常高興,可是,問當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局專管員,感覺不是那么明白,說不清楚,所以,我來咨詢老師。就是說商店每個(gè)季度開票超過九萬,但不超過三十萬,政策是“免稅”,稅管員說還得繳納個(gè)人所得稅。這個(gè)說法對(duì)嗎?如果需要繳納個(gè)人所得稅,在哪個(gè)環(huán)節(jié)交,怎么交?謝謝!我的手機(jī)號(hào)15542566099老師,我家是小規(guī)模納稅人也就是以前的個(gè)體工商戶,,2019年新的政策落地,我們都非常高興,可是,問當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局專管員,感覺不是那么明白,說不清楚,所以,我來咨詢老師。就是說商店每個(gè)季度開票超過九萬,但不超過三十萬,政策是“免稅”,稅管員說還得繳納個(gè)人所得稅。這個(gè)說法對(duì)嗎?如果需要繳納個(gè)人所得稅,在哪個(gè)環(huán)節(jié)交,怎么交?謝謝!我的手機(jī)號(hào)15542566099
我是湖北的個(gè)體工商戶,3月份只知道開普通發(fā)票是免稅的,但是沒有在票面上開免稅的發(fā)票,還是3個(gè)點(diǎn),結(jié)果第一季度超了30萬,由于是定期定額戶系統(tǒng)自動(dòng)申報(bào)的,就沒有在意,后來聽說要開免稅的才行,請(qǐng)問是否需要補(bǔ)稅,可否作廢后不交稅。
你好我是個(gè)體工商戶核定征收,3季度還沒結(jié)束發(fā)票額度就超了45萬,請(qǐng)問需要補(bǔ)繳以前倆季度得稅嗎,還有就是影響不影響我4季度免稅政策謝謝
你好,我企業(yè)是小規(guī)模納稅人,是售賣家禽產(chǎn)品的企業(yè),屬于免稅嗎?還有就是之前不清楚政策,開了百分之一的發(fā)票,后面又開了免稅發(fā)票,現(xiàn)在一季度超了45萬,我想請(qǐng)教下這個(gè)情況下是免增值稅還是全額繳稅,還有售賣兔子是不是分開核算,還需要繳納增值稅。
郭老師咨詢一下:做了核定定額申請(qǐng)的個(gè)體戶,免稅政策是月度10萬以下免稅,定額10萬。季度申報(bào)時(shí),未達(dá)到30萬的,稅局也都是統(tǒng)一0申報(bào)處理了。 如果開票超過30萬,需要自行申報(bào),這個(gè)時(shí)候有一個(gè)問題,我是按照實(shí)際開票金額去申報(bào),還是按照實(shí)際結(jié)算金額申報(bào)(場(chǎng)景是:季度末最后2天為節(jié)假日,但是和C端用戶產(chǎn)生交易了,導(dǎo)致發(fā)票到下個(gè)季度1號(hào)開出來了) 如果申報(bào)時(shí),按照實(shí)際結(jié)算金額進(jìn)行申報(bào)的話,那業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生當(dāng)月做未開票收入,那次月1號(hào)開出的發(fā)票對(duì)下個(gè)季度有影響么 委托代征的
請(qǐng)問老師,逃稅罪中呢雙10是一次的行為產(chǎn)生的數(shù)還是多次的累計(jì)?
國(guó)內(nèi)代理服務(wù)運(yùn)輸費(fèi)和港雜費(fèi)可以按照總運(yùn)費(fèi)的比例劃分去開發(fā)票嗎,比如總運(yùn)費(fèi)是100,按40%開國(guó)內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票,10%開港雜費(fèi)發(fā)票,50%開國(guó)際運(yùn)費(fèi)發(fā)票
老師,跨境電商一般是怎樣保證報(bào)關(guān)的商品,名稱,數(shù)量,金額這些與采購發(fā)票還有平臺(tái)訂單保持一致的?
老師,稅局讓我們公交房產(chǎn)稅,房產(chǎn)證還沒辦呢,還要給別的公司開開房屋租賃發(fā)票,請(qǐng)問我應(yīng)該先干嘛?
辦理了抵押登記,為什么不能對(duì)抗丙?
企業(yè)中產(chǎn)生的裝卸費(fèi)是否應(yīng)納入企業(yè)中為國(guó)家繳納稅費(fèi)嗎?
老師,現(xiàn)在都是電子發(fā)票了,我們收到電子發(fā)票,需要按照發(fā)票號(hào)碼登記電子臺(tái)賬嗎?因?yàn)殡娮影l(fā)票不是容易重復(fù)報(bào)銷么?
辦理了抵押登記,為什么不能對(duì)抗丙呢?
老師說電商的賬務(wù)都是怎么處理的,什么時(shí)候確認(rèn)收入,還有平臺(tái)傭金等等,都怎么處理
抖音來客當(dāng)月確認(rèn)費(fèi)用和收入,下月來發(fā)票,是不是來發(fā)票直接把發(fā)票放已經(jīng)做賬的后面,9月做賬,10月來費(fèi)用發(fā)票,這種情況怎么處理


以前得也不需要補(bǔ)繳對(duì)不,麻煩老師了
之前的補(bǔ)申報(bào)不超季度三十萬就行了