你好,請問這個具體哪里不清楚的
2020 年 7 月,飛翔公司需購置一臺設備,預計價款為 860 萬元,因資金不足,按相關規(guī) 定向有關部門提出補助 480 萬元的申請。2020 年 8 月 1 日,批準了飛翔公司的申 請并撥付飛翔企業(yè) 480 萬元撥款(同日到賬)。2020 年 9 月 30 日,甲公司購入不需安裝 的設備,實際成本為 840 萬元,使用壽命 10 年,采用直線法計提折舊(假設無殘值)。2029 年 9 月,飛翔公司的這臺設備發(fā)生毀損而報廢。飛翔公司對補貼采用總額法核算,不考 慮相關稅費等其他因素。 要求:(1)編制 2020 年 8 月 1 日相關會計分錄。 (2)編制 2020 年 9 月 30 日購入設備相關會計分錄。 (3)計算每月計提折舊額和攤銷遞延收益的金額,并編制相關會計分錄。 (4)計算設備報廢前已累計計提折舊、賬面價值、遞延收益余額,并編制相關會計分錄
.20*1年5月,乙公司需購置一套環(huán)保設備,預計價款為1,000萬元,因資金不足,按相關規(guī)定向有關部門提出補助420萬元的申請。20*1年6月1日,政府批準了乙公司的申請并撥付給乙公司420萬元財政部款(同日到賬)。20×1年7月31日,乙公司購入不需要安裝環(huán)保設備,實際成本為960萬元,使用壽命10年,采用直線法計提折舊日(假設無殘值)。20×9年7月31日,乙公司出售了這套設備,取得價款240萬元。不考慮其他因素。要求:采用總額法為乙公司編制有關政府補助的會計分錄。
1.20×1年5月,乙公司需購置一套環(huán)保設備,預計價款為1,000萬元,因資金不足,按相關規(guī)定向有關部門提出補助420萬元的申請。20×1年6月1日,政府批準了乙公司的申請并撥付給乙公司420萬元財政部款(同日到賬)。20×1年7月31日,乙公司購入不需要安裝環(huán)保設備,實際成本為960萬元,使用壽命10年,采用直線法計提折舊日(假設無殘值)。20×9年7月31日,乙公司出售了這套設備,取得價款240萬元。不考慮其他因素。要求:采用總額法為乙公司編制有關政府補助的會計分錄。(總額法)
2.20×1年5月,乙公司需購置一套環(huán)保設備,預計價款為1,000萬元,因資金不足,按相關規(guī)定向有關部門提出補助420萬元的申請。20×1年6月1日,政府批準了乙公司的申請并撥付給乙公司420萬元財政部款(同日到賬)。20×1年7月31日,乙公司購入不需要安裝環(huán)保設備,實際成本為960萬元,使用壽命10年,采用直線法計提折舊(假設無殘值)。20×9年7月31日,乙公司出售了這套設備,取得價款240萬元。不考慮其他因素。要求:采用凈額法為乙公司編制有關政府補助的會計分錄。(凈額法),麻煩寫全
甲公司對政府補助采用總額法進行會計核算,其與政府補助的相關資料如下:資料一,2017年4月1日,根據國家相關政策,甲公司向政府補助有關部門提交了購置A環(huán)保設備的補貼申請,2017年5月20日,甲公司收到政府補貼款12萬元并存入銀行。資料二,2017年6月20日,甲公司以銀行存款60萬元購入A環(huán)保設備并立即投入使用,預計使用年限為5年,預計凈殘值為零,按年限平均法計提折舊,假定環(huán)保設備的折舊計入制造費用。資料三,2018年6月30日,因自然災害導致A環(huán)保設備報廢且無殘值,相關政府補助無須退回。本題不考慮增值稅等相關稅費及其他因素。要求:(1)編制甲公司2017年5月20日收到政府補貼款的會計分錄。(2)編制甲公司2017年6月20日購入A環(huán)保設備的會計分錄。(3)計算甲公司2017年7月對該環(huán)保設備應計提的折舊金額并編制會計分錄。(4)計算甲公司2017年7月政府補貼款分攤計入當期損益的金額并編制會計分錄。(5)編制甲公司2018年6月30日A環(huán)保設備報廢的會計分錄。
匯算清繳研發(fā)費用加計扣除明細表怎么填寫
你好,給法人發(fā)工資有上限嗎
老師這個題算的時候為什么復利按的是4年,a*(f/a 9% 4)+a*(f/p 9% 4)
甲、乙同一個老板兩個獨立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產品由甲公司代生產,乙公司每個月初將上月甲公司代生產的產品核算并將款項結清。我是乙公司內賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術原因,只能由甲公司代生產,貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉到甲公司,甲乙兩公司已結清賬,但王總4000元于5月21日才轉到我們乙公司來,我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎怎么做
發(fā)的工資和報的個稅時間不一樣有影響嗎??
老師你好!代開發(fā)票是個人開的水泥發(fā)票,我是收票方,需要對方繳個稅嗎?老師指導一下
老師,我在填寫24年 年度財務報表發(fā)現應交稅費貸方有余額,原因是我24年整個年度沒做 借應交稅費 應交增值稅 貸營業(yè)外收入這筆分錄,我現在進24年賬套,補上這筆分錄行嗎,借應交稅費 一年增值稅金額 貸營業(yè)外收入這樣做行嗎?
甲、乙同一個老板兩個獨立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產品由甲公司代生產,乙公司每個月初將上月甲公司代生產的產品核算并將款項結清。我是乙公司內賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術原因,只能由甲公司代生產,貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉到甲公司,甲乙兩公司已結清賬,但王總4000元于5月21日才轉到我們乙公司來,我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎么
公司聘用應屆畢業(yè)生簽訂的勞務合同,工資申報需要他們開發(fā)票給公司嗎
公司章程在哪兒下載呢
就它們的會計分錄啊
報廢前已累計計提折舊的會計分錄是怎么樣的?
1、借銀行存款480 貸遞延收益480 2、借固定資產840 貸銀行存款840 3、每月計提折舊額=840/10/12=7;攤銷遞延收益=480/10/12=4 借管理費用7 貸累計折舊7 借其他收益4 貸遞延收益4 4、設備報廢前已累計計提折舊=840/10*9=756、賬面價值=840-756=84、遞延收益余額=480-480/10*9=48 借營業(yè)外支出84 累計折舊756 貸固定資產840 借其他收益48 貸遞延收益48