你好,可以的,借原材料應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證,貸銀行存款。
取得的原材料發(fā)票先辦理入庫計(jì)入 原材料 科目,但有進(jìn)項(xiàng)稅先不認(rèn)證,可否,分錄怎么做?
老師,原材料進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,發(fā)票已經(jīng)到我手里面了,但是發(fā)票必須下個(gè)月抵扣認(rèn)證,原材料必須這個(gè)月先入賬,這個(gè)分錄怎么處理?
制造業(yè),采購原材料,材料沒有到,先收到了供應(yīng)商開的發(fā)票。按發(fā)票做了原材料入庫這樣對(duì)么?還是先不做操作?著急要進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證。
您好老師,材料當(dāng)月已入庫,但是材料發(fā)票當(dāng)月不認(rèn)證,不走應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目,怎么做分錄呢?
您好老師,材料當(dāng)月已入庫,但是材料發(fā)票當(dāng)月不認(rèn)證,不走應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目,怎么做分錄呢?
老師 我想問下你 就是結(jié)轉(zhuǎn)成本的話 在沒有正規(guī)統(tǒng)計(jì)的情況下怎么大概的結(jié)轉(zhuǎn)成本呀
請(qǐng)問員工出事了,家屬要過去探望,家屬的機(jī)票公司承擔(dān)嗎?
老師,我們?cè)诠靖浇饬艘惶追浚饕糜跁?huì)務(wù),偶有用于招待和供員工休息,這樣的話,我們可以走會(huì)務(wù)費(fèi)嗎?做進(jìn)項(xiàng)抵扣?
老師,我們政府下面有個(gè)村鎮(zhèn)投資開發(fā)公司,以前都是用來走項(xiàng)目的,沒有收益,然后去年有做一個(gè)充電樁的項(xiàng)目,今年開始有收入,這種要怎么做賬呢?是不是前期關(guān)于支付充電樁和停車場(chǎng)的項(xiàng)目支出都可以算作是費(fèi)用?以前做的項(xiàng)目款都是直接做到專項(xiàng)應(yīng)付款里了
就是我公司一般納稅人有一個(gè)項(xiàng)目,有個(gè)部分貨款是用這個(gè)房子擔(dān)保的。但我這個(gè)房子開進(jìn)來普票,跟我們貨物開發(fā)票出去的那個(gè)這個(gè)名字也不一樣。我在想他這個(gè)如果要抵那個(gè)我們的那個(gè)貨款跟開出去的那個(gè)發(fā)票,我們就是不是要簽一個(gè)什么三方協(xié)議???
老師你好,個(gè)體戶是做代加工假發(fā),只涉及加工費(fèi),找的是個(gè)人加工,沒有成本發(fā)票,現(xiàn)在稅務(wù)局讓個(gè)人去稅務(wù)開發(fā)票,那么這個(gè)人需要承擔(dān)多少稅款?
請(qǐng)問公司給員工發(fā)的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助是什么意思?怎么入帳
專門借款 資本化金額=資本化期間-閑置收益 借:在建工程 銀行存款 貸:長(zhǎng)期借款-應(yīng)計(jì)利息 費(fèi)用化金額=費(fèi)用化期間-閑置收益 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 銀行存款 貸:長(zhǎng)期借款-應(yīng)計(jì)利息 老師我想問一下閑置收益,目前費(fèi)用化和資本化,基本都用銀行存款?什么情況用應(yīng)收利息
中途建賬的一般納稅人,上個(gè)應(yīng)交的稅款作為期初,應(yīng)該放哪個(gè)科目,因?yàn)橄聜€(gè)月銀行要扣繳
老師,我是半路交接的公司,7月份開始用另一個(gè)軟件做賬出的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表。然后按照咱們快賬老師教的,資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)我是按照6月30號(hào)的期末數(shù)錄進(jìn)來的,那我9月份報(bào)這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候,它跟前兩個(gè)季度的資產(chǎn)負(fù)債表那個(gè)期初數(shù)不一樣的,這樣報(bào)可以嗎?
借原材料、 應(yīng)交稅費(fèi)、待認(rèn)證 貸銀行存款。
應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證是二級(jí)科目嗎
你好 是的 是的 是的