開不開票都是可以的,但是即使你填的是未開票收入報稅也是要交增值稅的(一般納稅人)。注銷存貨肯定是要處理掉的
老師,公司幾月前買了固定資產(chǎn)7000多但是沒票。我一直只做了借:應(yīng)付賬款 貸銀行存款。沒有做前面固定資產(chǎn)入賬。現(xiàn)在年底了要入賬。如果后續(xù)一直沒有拿到票,是不是我在所得稅納稅調(diào)整要調(diào)增交所得稅,是不是我的累計折舊也要把今年的調(diào)增?
老師,公司要注銷,賬上的存貨和固定資產(chǎn)實際沒有賣出,但是不是要把賬面做平嗎?可以直接按不開票收入申報納稅嗎?還是一定要開票
老師您好,公司一般納稅人要注銷公司,但是賬上有存貨148萬,固定資產(chǎn)36萬,如果不變賣直接注銷需要交稅嗎?要交多少錢?最好地處理方法是不是低價賣了這些資產(chǎn),大量清庫存?
老師,你好,我想問一下,我們公司一般納稅人是做電子產(chǎn)品的,但是我們銷售固定資產(chǎn)模具,開票的時候按照13%開票出去,我賬上做固定資產(chǎn)清理,沒有放營業(yè)收入,是放在營業(yè)外收,導(dǎo)致我增值稅申報表的收入和我賬上財務(wù)報表的收入不一致,怎么辦?
老師好,一般納稅人貿(mào)易公司,賣酒給個人,可以不開發(fā)票,直接按無稅收入申報嗎?還是一定要開個人發(fā)票
客戶A直接對私打款20萬給業(yè)務(wù)小張,然后公司打算叫小張支付部分費用報銷,請問這個怎么做賬呢?可以以下這樣操作嗎? 借:其他應(yīng)收--小張20萬了 貸:應(yīng)收賬款20萬, 出費用時候 借:銷售費用—招待費20萬 貸:其他應(yīng)收-小張20萬
老師,閃送公章 文件產(chǎn)生的閃送費記哪個
你好,企業(yè)自有的房產(chǎn)用作辦公樓,企業(yè)的房產(chǎn)稅怎么交?如果企業(yè)租入的房產(chǎn)用作辦公樓,房產(chǎn)稅怎么交?
員工已離職并入職新公司了,但是他也有給我們公司兼職跑業(yè)務(wù),這種情況怎么給他申報個稅呢?
你好老師,我們24年通過的高新技術(shù)企業(yè),那么2025年對于研發(fā)費用每個月賬的金額有要求嗎?
總賬會計找總賬會計離職原因說什么比較合適
實繳注冊資金交哪里了?還是自己的錢嗎?
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
企業(yè)去年交了所得稅 今年匯算清繳時退了企業(yè)所得稅 應(yīng)該怎么做會計分錄 謝謝老師
老師,你好,本月無藍(lán)字發(fā)票開具,但是有一張紅字發(fā)票折讓需要開給供應(yīng)商,請問增值稅收入申報為負(fù)數(shù)可以嗎?會引起預(yù)警嗎
那可以比賬面低的價格處理嗎? 其實只是賬上存貨有實物并沒有
這個要是以低的那個賣出是要有正當(dāng)理由的,比如電子產(chǎn)品更新較快你又放的久了可以的或其他原因。你可以和專管員申請說要注銷所以低價看是否可以
哦哦,那可以就按賬面的價值出售嗎
一般情款下是要比賬面價值高一點的,但是你是要注銷也可以按賬面價值的。需要和稅務(wù)局溝通一下說明情況