如果是招待用的話,只能進入到招待費里面。
老師,公司發(fā)生的業(yè)務招待費都要計入管理費用嗎?銷售部門的業(yè)務招待費不是計入銷售費用嗎?
老師,公司的業(yè)務招待費已經(jīng)是去年的三倍,有什么好的方法處理以后要發(fā)生的業(yè)務招待費嗎?
請問老師公司經(jīng)常有幾千元的餐票做為業(yè)務招待費,請問這個業(yè)務招待費做賬時,處理附件發(fā)票,還要有什么原始憑證做賬呢
老師,我們公司是去年開業(yè)的,去年發(fā)生了一些業(yè)務招待費,但是去年一直沒有收入,業(yè)務招待費直接按發(fā)生額的60 %去填匯算清繳嗎?
老師好,23年賬上有業(yè)務招待費支出,財務軟件導出的利潤表有業(yè)務招待費數(shù)額顯示,報的企業(yè)所得稅申報表沒有把業(yè)務招待費金額列上去,業(yè)務招待費按照發(fā)生額60%稅前扣除,不超營業(yè)收入萬分之五,后者符合。23年匯算清繳也沒有納稅調增,業(yè)務招待費三萬多。這樣問題大嗎老師
企業(yè)老板經(jīng)濟緊張,稅款拖欠好幾個月,產(chǎn)生的滯納金之類也都沒付,賬面沒入賬,匯算清繳的時候滯納金要算嗎?
老師,計提工資需要工資冊清單嗎
老師,我們有個分公司,老板過去油費,住宿費,餐費,做憑證都記到什么費用
郭老師,非本公司交社保員工為本公司出差的住宿費專票,能抵扣勾選嗎,還有來公司面試的人員,給他們報銷的差旅住宿費開的專票,能抵扣勾選嗎
幾筆“服務費”不能做稅前扣除,現(xiàn)已將該費用調整了,要對24年企業(yè)所得稅年度納稅申報表進行說明
老師,折扣率,優(yōu)惠率,打折這個意思是一樣的嗎,一件商品原本100元,折扣率20%,那商品是銷售多少呢,這個算法有沒有官方的文件
外貿公司銷售發(fā)票都是開普票嗎,退稅率為0的幾款產(chǎn)品開銷售發(fā)票開的普票,進項票開的是專票,銷項普票怎么和進賬專票抵扣呢
公司可以給個人開發(fā)票嗎
老師 你好 個體戶個稅匯算清繳后 在哪里查詢的
匯算清繳無形資產(chǎn)攤銷,填寫在居家費用哪欄,是填寫在七資產(chǎn)折舊攤銷那欄嗎
那應該給老板提出什么合理的建議嗎?
如果不是真實發(fā)生的話,就不要再找這樣發(fā)發(fā)票入賬了