您好 接受捐贈(zèng)的設(shè)備,不需要做為視同銷(xiāo)售的基數(shù)計(jì)算所得稅
老師,你好,企業(yè)所得稅視同銷(xiāo)售的,是不是要調(diào)整利潤(rùn)總額,作為公益性捐贈(zèng)的計(jì)算基數(shù)
老師好,接受捐贈(zèng)的設(shè)備,需要做為視同銷(xiāo)售的基數(shù)計(jì)算所得稅嗎
老師好!問(wèn)下企業(yè)所得稅匯算清繳,如果有捐贈(zèng)支出50萬(wàn)可以稅前扣除,除了填捐贈(zèng)表單,還需要填視同銷(xiāo)售收入視同銷(xiāo)售成本這兩個(gè)表單嗎?需要填的話該怎么填?假如視同銷(xiāo)售收入不含增值稅金額是100萬(wàn),視同銷(xiāo)售表單該如何填寫(xiě)?
老師接受捐贈(zèng)的收入要繳納企業(yè)所得稅嗎?需要計(jì)算應(yīng)納稅所得額嗎?
老師,這個(gè)間接捐贈(zèng)的,為什么企業(yè)所得稅要視同銷(xiāo)售?
金蝶科目余額表數(shù)據(jù)錄入用友作為期初余額表怎么錄入數(shù)據(jù)
法人章可以用在幾個(gè)公司嗎
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師,我公司與另外一公司合作充電樁項(xiàng)目,我告訴以土地投資入股,占股30%,對(duì)方公司每月要將這個(gè)項(xiàng)目的收益轉(zhuǎn)入我告訴,假如當(dāng)月這項(xiàng)合作投資凈收益轉(zhuǎn)入10萬(wàn)到我告訴,我公司需要支付哪些稅費(fèi)?我告訴是否需要開(kāi)票?不需要開(kāi)票吧?算投資分紅?交什么稅謝謝
出口退稅核查資料審核通過(guò)了,一般實(shí)地核查日期是多久?
老師,公司要買(mǎi)兩臺(tái)空調(diào)4000多,因?yàn)槿绻莻€(gè)人購(gòu)買(mǎi)可以享受?chē)?guó)補(bǔ),這樣公司就沒(méi)發(fā)票了,我想了一下可以讓個(gè)人先購(gòu)買(mǎi),然后以二手的形式賣(mài)給公司,個(gè)人代開(kāi)發(fā)票,這樣行的通嗎?個(gè)人開(kāi)出發(fā)票要承擔(dān)多少稅金呢?
建筑行業(yè)大額銷(xiāo)項(xiàng)票紅沖的賬務(wù)處理,24年的開(kāi)的銷(xiāo)項(xiàng)票未做收入,那一部分未計(jì)入企業(yè)所得稅,但增值稅及附加已交,25年打算紅沖那一部分發(fā)票,想請(qǐng)問(wèn)下老師賬務(wù)上怎么處理啊,現(xiàn)目前要做24年的匯算清繳, 可以正常紅沖發(fā)票嗎,金額有1.1個(gè)億
公司中標(biāo)了專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目,已收到項(xiàng)目設(shè)備預(yù)付款,但是財(cái)政直接支付給設(shè)備供貨商,請(qǐng)問(wèn)這些情況的賬務(wù)如何處理?
老師有沒(méi)有一種課是專(zhuān)門(mén)講企業(yè)所得稅預(yù)繳,跟年終會(huì)算清繳的,還有里面填表時(shí)的彌補(bǔ)虧損,我想買(mǎi)
老師好,我們農(nóng)牧企業(yè),蓋牛棚養(yǎng)牛,采購(gòu)蓋牛棚的物資取得的專(zhuān)票,不可以抵扣吧??但是自己取得專(zhuān)票了,報(bào)稅時(shí)我該怎么處理?會(huì)計(jì)上是都做成在建工程對(duì)嗎???
老師,外管證沒(méi)有報(bào)驗(yàn),但開(kāi)票了,后來(lái)不小心給刪除了,會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
捐贈(zèng)方做為視同銷(xiāo)售的基數(shù)嗎?
捐贈(zèng)方做為視同銷(xiāo)售的基數(shù)