同學(xué)你好 很高興為你解答 不需要是同銷售 會(huì)計(jì)已經(jīng)做銷售了
問:公司將自產(chǎn)產(chǎn)品用于利潤(rùn)分配,送給股東,需要視同銷售嗎?具體會(huì)計(jì)分錄,涉及稅費(fèi)
【例題】位于縣城的中藥生產(chǎn)企業(yè)甲為上市公司,是增值稅一般納稅人。2020年2月甲企業(yè)進(jìn)行2019年所得稅匯算清繳時(shí)聘請(qǐng)了某會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審核,發(fā)現(xiàn)如下事項(xiàng):(2019年綜合題節(jié)選) (1)6月將一批自產(chǎn)藥品分配給股東,該藥品的成本為300萬元,市場(chǎng)不含稅銷售價(jià)格為450萬元,企業(yè)未做任何賬務(wù)處理。 【解析】 (1)將自產(chǎn)藥品分配給股東,應(yīng)視同銷售,確認(rèn)收入450萬元,結(jié)轉(zhuǎn)成本300萬元。則應(yīng)調(diào)增會(huì)計(jì)利潤(rùn)=450-300=150(萬元) 視同銷售的增值稅=450×13%=58.5(萬元) 視同銷售部分的城建稅、教育費(fèi)附加及地方教育費(fèi)附加應(yīng)調(diào)減會(huì)計(jì)利潤(rùn)=58.5×(5%+3%+2%)=5.85(萬元)。 為啥以上,銷項(xiàng)有,進(jìn)項(xiàng)不抵扣,而是直接用銷項(xiàng)算出來附加稅?
下列視同銷售行為,在進(jìn)行會(huì)計(jì)處理時(shí),只是增值稅按銷價(jià)和稅率計(jì)算,并不確認(rèn)收入()。A將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于集體福利B將自產(chǎn)、委托加工或者購進(jìn)的貨物無償贈(zèng)送其他單位或者個(gè)人C將自產(chǎn)或者委托加工的貨物用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目D將自產(chǎn)、委托加工或者購進(jìn)的貨物分配給股東或者投資者
.多選題下列視同銷售行為,在進(jìn)行會(huì)計(jì)處理時(shí),只是增值稅按銷價(jià)和稅率計(jì)算,并不確認(rèn)收入()。A將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于集體福利B將自產(chǎn)、委托加工或者購進(jìn)的貨物無償贈(zèng)送其他單位或者個(gè)人C將自產(chǎn)或者委托加工的貨物用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目D將自產(chǎn)、委托加工或者購進(jìn)的貨物分配給股東或者投資者
.鴻運(yùn)商貿(mào)股份有限責(zé)任公司為增值稅一般納稅人,地處省會(huì)城市,主要生產(chǎn)經(jīng)營煙、酒、高檔化妝品,10月份將自己生產(chǎn)的啤酒10噸用于本市公益籌款。該啤酒出廠價(jià)為2800元/噸,成本為2000元/噸,成本利潤(rùn)率為5%。該項(xiàng)業(yè)務(wù)視同銷售,請(qǐng)計(jì)算應(yīng)納增值稅、消費(fèi)稅、城建稅和教育費(fèi)附加,并出具視同銷售涉稅會(huì)計(jì)分錄,老師這個(gè)題怎么做
采購、生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的營運(yùn)資金周轉(zhuǎn)期都是指什么
老師,五一放假調(diào)休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
向銀行借款5年期300萬,假設(shè)貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率5年期是3.6%,請(qǐng)問每年利息各是多少,怎么算
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您好,老師。我們是一個(gè)物業(yè)公司,代運(yùn)營一個(gè)商業(yè)廣場(chǎng),其中商鋪?zhàn)饨?,物業(yè)費(fèi),供冷/供暖費(fèi)用,設(shè)備維修維護(hù)費(fèi),停車費(fèi)等等,全都是這個(gè)物業(yè)公司收費(fèi),開具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費(fèi)外,其他的幾項(xiàng)費(fèi)用,開票時(shí)可以備注具體的費(fèi)用名稱及繳費(fèi)區(qū)間)嗎?比如供冷費(fèi) (20250615-20251015),煩請(qǐng)解答一下,謝謝!
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老師,A為公司股東,公司對(duì)外融資,B作為投資方收溢價(jià)2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實(shí)繳出資義務(wù)同時(shí)溢價(jià)的部分資金也能作為A的實(shí)繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅
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老師,匯算清繳里的資產(chǎn)折舊調(diào)整明細(xì)表,能說下每列之間關(guān)系嗎