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老師好!錯(cuò)誤享受加計(jì)抵減——未足額計(jì)提加計(jì)抵減額,該如何處理?

2021-08-17 16:39
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-17 17:22

那你現(xiàn)在就把之前理解呢,沖回來(lái)就行了呀。

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快賬用戶5785 追問 2021-08-17 17:45

是少計(jì)提了,可是我查不到是哪一期的,怎么辦呢?

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齊紅老師 解答 2021-08-17 17:52

你首先你要去查清楚是在哪一期出現(xiàn)的問題,然后再對(duì)應(yīng)調(diào)整才可以。

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快賬用戶5785 追問 2021-08-17 17:52

可以放棄抵減嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-17 17:55

可以放棄的呀,就你要放棄是可以的。

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那你現(xiàn)在就把之前理解呢,沖回來(lái)就行了呀。
2021-08-17
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除 匯算清繳,納稅調(diào)減。
2024-02-19
這個(gè)之前學(xué)員反饋是去稅局補(bǔ)上之前加計(jì)抵減,對(duì)應(yīng)這個(gè)是更正申報(bào),不是直接就自己累計(jì)享受了,你電話下你稅局看你們那邊是不是也是更正后申報(bào)
2022-03-01
學(xué)員您好,財(cái)政部規(guī)定這樣做 實(shí)際繳納增值稅時(shí),按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”等科目,按實(shí)際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計(jì)抵減的金額貸記“其他收益”科目。
2021-08-05
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