借預付賬款貸其他應付款 按月分攤借管理費用貸預付賬款 不允許抵扣所得稅
老板個人和個人簽了辦公室的租房合同,付了押金和房租,但是沒有發(fā)票和收據(jù)怎么做賬,房東不愿去稅務局
跟個人租的辦公室,但是開票是我們老板付的錢,房東也是不打算給的,這筆錢算做公司的業(yè)務嗎?是不是老板個人同房東的賬,和公司沒關系,也不用做賬
老師,對于辦公室的房租沒有發(fā)票是不能入賬的,但是這個確實是老板花出去的錢,這個該如何做賬?
老師,問2個問題:1.辦公地方是租的,但沒有取得房租發(fā)票,沒發(fā)票不能入賬但這個費用確實是公司的支出,這個要怎么辦?如果公司自己交租金稅這個要交哪些稅?2.怎么將公戶的錢取出來?
老師,我們小規(guī)模公司,辦公室是老板姨家房子,不用花錢,注冊時候寫了租賃合同,但是沒有付租金,10月份交取暖費了發(fā)票房主名頭,這個發(fā)票我能做到公司外賬做費用嗎
租賃業(yè),應稅服務納稅人付供電局電費,然后在給商戶充電,收取商戶電費屬于銷售貨物勞務,還是提供服務,稅率是多少
老師您好,我現(xiàn)在更正申報25年1月份的個稅,更正的原因是給有些人多報了收入,并產(chǎn)生了個稅,個稅我正常繳納了,現(xiàn)在更正申報還是產(chǎn)生了個稅,應該怎么辦呢。因為我之前正常申報的時候已經(jīng)產(chǎn)生了個稅,
事業(yè)單位固定資產(chǎn)一處房屋總價值35萬,其中有一處偏房拆除重建了,花了8萬元,請問這8萬元要怎么計入固定資產(chǎn)?
老師您好,咱們公司本月(5月)銷項稅額13萬,累計沒有其他的進項發(fā)票,本月一張8萬的進項要下月(6月)5日才開進來,請問這樣的情況這張8萬元的進項能夠在申報5月增值稅時認證抵扣嗎?
老師,我公司是一般納稅人!我公司買設備成本25.5萬,然后把設備售賣給其他公司69萬,一共要繳納哪些稅和分別稅費多少錢!
請問車船稅入賬分錄怎么寫
平臺里面有好多銷售員開的通行費的普票 可以不抵扣嗎
老師,我公司是小規(guī)模,我采購了一批設備10萬元,但是對方是一般納稅人,他開普票13個點的給我,稅是13000元,老師我可以收這個普票嗎?后期我可以作為成本票抵扣所得稅嗎
企業(yè)收到投資企業(yè)的分紅,兩者都為有限公司,投資收益納稅調整明細表,第一列持有收益,第六行長期股權投資,賬載金額,稅收金額,是填0,還是填投資收益的金額?
合同結算科目什么時候轉為收入
老師,對于單位購買的沙發(fā)、文件柜、含稅價格是3160。這個可以一次性計入管理費用_辦公費嗎?
你好,可以這么做的。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。