7月全年累計(jì)應(yīng)納稅所得額超過36000就按另外稅點(diǎn)算個(gè)稅
老師,例如:個(gè)人當(dāng)月開據(jù)一張現(xiàn)代服務(wù)類型發(fā)票7萬元,當(dāng)月繳納增值稅、附加稅。年度匯算清繳后個(gè)人應(yīng)納個(gè)稅稅額超1萬元,屬于(累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額不超過36000元,預(yù)扣率3%)這一檔。計(jì)算公式是:10000*3%,請問對嗎?
老師,當(dāng)個(gè)人應(yīng)納稅所得額是45000元時(shí),算出來應(yīng)納個(gè)人所得稅額為36000*3%+(45000-36000)*10%=1980元,可是按理說超過36000至144000的部分除了乘以預(yù)扣率10%,還要減去速算扣除數(shù)2520元,是因?yàn)椋?5000-36000)*10%=900,比預(yù)算扣除數(shù)2520少,才不減預(yù)算扣除數(shù)的嗎?
老師,截止6月個(gè)稅應(yīng)納稅所得額是超過36000元,按照10%的預(yù)扣率扣除,那我下個(gè)月工資達(dá)不到起征點(diǎn),那個(gè)稅還是按照10%的預(yù)扣率扣除嗎?
老師,如果前面6個(gè)月個(gè)人所得累計(jì)應(yīng)納稅所得額都低于36000,所以交稅都是按3個(gè)點(diǎn),7月全年累計(jì)應(yīng)納稅所得額超過36000就按另外稅點(diǎn)算個(gè)稅嗎?還是要7月當(dāng)月工資應(yīng)納稅所得額超過36000才跳檔?
老師你好!工資扣稅有個(gè)全月應(yīng)納稅所得額,<3000,稅率3%,3000~12000,稅率10%,速算210。還有一個(gè)是《全年個(gè)人所得稅綜合所得稅率表》中的預(yù)計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額是<36000,稅率3%,36000~144000,稅率10%,速算2520。 請問這兩個(gè)怎么判斷用哪個(gè)呢?
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報(bào)的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會計(jì)新收回來了賬,那下一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬,但實(shí)際我們期末余額只有2萬多。這可以改嗎,會引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報(bào)的公司,工商年報(bào),資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師.24年7月成立的公司,到24年12月沒有任何數(shù)據(jù) 都是0 我年報(bào)的時(shí)候怎么來個(gè)不是小微企業(yè)?
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報(bào)的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會計(jì)新收回來了賬,那下一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬,但實(shí)際我們期末余額只有2萬多。這可以改嗎,會引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報(bào)的公司,工商年報(bào),資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師您好,小微企業(yè)2024年虧損4萬,匯算清繳調(diào)增1萬,還是虧損3萬,與財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要做什么賬務(wù)處理嗎?
3大題3小問,2023年預(yù)計(jì)息稅前利潤怎么計(jì)算?為什么不是(10-4)??1000??1.1?
老師這種發(fā)票可以報(bào)銷嗎,發(fā)票章是身份證號碼
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除備查資料中,立項(xiàng)決議書有固定的模板嗎?還是企業(yè)自制就行?
發(fā)現(xiàn)24年8月增值稅比財(cái)務(wù)報(bào)表少申報(bào)2萬怎么辦
然后再減去前面已經(jīng)按3個(gè)點(diǎn)繳納的稅費(fèi)?
是的,你的理解是對的