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單位收到不需要報(bào)銷的發(fā)票怎么計(jì)入費(fèi)用?是借管理費(fèi)用。貸其他應(yīng)付款嗎?

2021-08-17 11:32
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-17 11:33

你好,為什么是不需要報(bào)銷?這不是你單位的業(yè)務(wù)嗎?

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快賬用戶1782 追問 2021-08-17 11:34

是老板自己花錢買的,不需要走公賬報(bào)銷。

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齊紅老師 解答 2021-08-17 11:35

你好,必須報(bào)銷給他,如果不報(bào)銷的話做營(yíng)業(yè)外收入。

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快賬用戶1782 追問 2021-08-17 11:38

具體的賬務(wù)處理怎么做呢?

頭像
齊紅老師 解答 2021-08-17 11:39

企業(yè)管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款借其他應(yīng)付款貸銀行存款。

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你好,為什么是不需要報(bào)銷?這不是你單位的業(yè)務(wù)嗎?
2021-08-17
你好,匯算清繳之前來的發(fā)票是不用調(diào)整的,做管理費(fèi)用和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本都是可以的。
2021-05-30
你好 既然是費(fèi)用 需要填寫費(fèi)用報(bào)銷費(fèi)來的 沖 之前員工借支的其他應(yīng)收款
2020-11-14
你好你后面實(shí)際上用現(xiàn)金支付了就再做后面的憑證。
2024-10-17
您好 借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-單位名稱 借:其他應(yīng)付款-單位名稱 貸:銀行存款
2020-09-16
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