這種情況是用其他應(yīng)付款。
老師我們應(yīng)發(fā)工資2500,扣除社保后2100多,我們是先發(fā)工資2100后交的社保,用其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款呀
發(fā)放工資扣除員工的社保和公積金部分到底是其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付。我們公司15號(hào)發(fā)工資15號(hào)交社保24號(hào)繳納公積金具體改是其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款
單位給員工先交社保后發(fā)工資,用其他應(yīng)付款還是用其他應(yīng)收款???
老師,請(qǐng)問(wèn)下我們之前是先交社保后發(fā)工資,我是用的其他應(yīng)收款/社保(個(gè)人),現(xiàn)在是先發(fā)工資,因?qū)~戶無(wú)錢(qián)扣社保,我記的其他應(yīng)付款/社保(個(gè)人),等實(shí)際支付社保后,我再反向記分錄,可以嗎?
老師您好,以前是先發(fā)工資后繳納社保,個(gè)人部分社保用其他應(yīng)付款-個(gè)人社保,現(xiàn)在是先繳納社保后發(fā)工資了,要改為用其他應(yīng)收款-個(gè)人社保嗎?還是直接用以前的其他應(yīng)付款也行?
土地使用稅的稅金及附加金額必須和應(yīng)交稅費(fèi)對(duì)上嘛?
比如全年土地使用稅100萬(wàn),減半征收土地使用稅50萬(wàn),實(shí)際繳納50萬(wàn),做賬怎么做
請(qǐng)問(wèn)怎么一般納稅人怎么查看哪些發(fā)票已經(jīng)做費(fèi)用入賬了 哪些沒(méi)入,能在電子稅務(wù)局看到嗎
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬(wàn)元的W產(chǎn)品以200萬(wàn)元的價(jià)格銷(xiāo)售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預(yù)計(jì)使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,采用年限平均法計(jì)提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表中列示的金額為( )萬(wàn)元。
老師,請(qǐng)問(wèn)下運(yùn)費(fèi)是銷(xiāo)售方承擔(dān)好還是買(mǎi)方承擔(dān)好?
老師,我們公司停產(chǎn)現(xiàn)在給員工不發(fā)工資,那個(gè)人的社保應(yīng)該寫(xiě)到哪個(gè)科目?后期也不會(huì)讓員工補(bǔ)
你好老師,公司聘請(qǐng)的員工,他自己交的社保,不過(guò)這部分公司給承擔(dān),應(yīng)該如何做賬?計(jì)入什么科目呢
老師,我們公司買(mǎi)的井蓋,然后運(yùn)輸費(fèi)也是我們出的錢(qián),但是對(duì)方開(kāi)發(fā)票只能開(kāi)井蓋的費(fèi)用,運(yùn)輸?shù)拈_(kāi)不了,這個(gè)怎么做好呢
4月份開(kāi)簡(jiǎn)易計(jì)稅50萬(wàn),全部紅沖了,沒(méi)再開(kāi)簡(jiǎn)易計(jì)稅。5月份沒(méi)開(kāi)簡(jiǎn)易計(jì)稅票 6月份開(kāi)了27萬(wàn)簡(jiǎn)易計(jì)稅發(fā)票?,F(xiàn)在報(bào)6月份的稅,能不能減掉4月份紅沖的50萬(wàn),期末不交稅留個(gè)負(fù)的6000多。還是只能6月份開(kāi)的票要交稅,4月份紅沖的去退稅。
直播間刷粉計(jì)入什么費(fèi)用?
用其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款差別在哪呢
其他應(yīng)收款是先繳了社保,然后才發(fā)工資。