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Q

老師好,如果我把固定資產(chǎn)的計提折舊的會計分錄弄反了,現(xiàn)在怎么處理呢?

2021-08-16 15:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-16 15:54

之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù),然后重新做。

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快賬用戶8336 追問 2021-08-16 15:56

老師,分錄不變,金額我自己寫錯負(fù)數(shù)?固定資產(chǎn)模塊需要調(diào)整嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-16 15:57

固定資產(chǎn)的捻需要調(diào)整,如果你們是固定資產(chǎn)卡片的話,你需要修改,里面設(shè)置的科目不對。

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快賬用戶8336 追問 2021-08-16 15:58

我是4月新增的固定資產(chǎn),做7月份記賬憑證的時候發(fā)現(xiàn)錯了

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齊紅老師 解答 2021-08-16 15:58

你需要反結(jié)賬修改。

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快賬用戶8336 追問 2021-08-16 16:00

就是卡片呢 對,但是現(xiàn)在怎么修改卡片呢?

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齊紅老師 解答 2021-08-16 16:01

卡片你截圖你的那個折舊部門應(yīng)該是選選擇錯了,應(yīng)該是車間制造費用,或者是管理費用。

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快賬用戶8336 追問 2021-08-16 16:04

老師您看下這個

老師您看下這個
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齊紅老師 解答 2021-08-16 16:10

科目那里,你把累計折舊改成管理費用。

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快賬用戶8336 追問 2021-08-16 16:15

老師,修改了還是這樣的分錄

老師,修改了還是這樣的分錄
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齊紅老師 解答 2021-08-16 16:16

你好,你在截圖,這個是不是沒有變更過來?

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快賬用戶8336 追問 2021-08-16 16:23

老師,這個我變更過來了,但是分錄還是不對

老師,這個我變更過來了,但是分錄還是不對
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齊紅老師 解答 2021-08-16 16:23

累計折舊科目,固定資產(chǎn)后面的那個修改一下。

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快賬用戶8336 追問 2021-08-16 16:26

老師,那改成什么呢

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齊紅老師 解答 2021-08-16 16:26

你好 也改成管理費用。

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快賬用戶8336 追問 2021-08-16 16:31

老師,部門我們就是綜合部,是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-16 16:36

綜合部門是管理費用的,可以的。

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快賬用戶8336 追問 2021-08-16 16:47

不對呢老師,調(diào)整了之后是這樣的

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快賬用戶8336 追問 2021-08-16 16:48

老師,調(diào)整了之后是這樣的 ,您看下

老師,調(diào)整了之后是這樣的
,您看下
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齊紅老師 解答 2021-08-16 16:51

問下你軟件售后吧。

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之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù),然后重新做。
2021-08-16
您好 無形資產(chǎn)應(yīng)該單獨入賬
2019-09-02
您好,這個的話,是可以的,正??梢孕薷牡?/div>
2023-10-12
您好 請問固定資產(chǎn)還在繼續(xù)使用嗎
2020-12-27
你好,那你可以通過以前年度損益調(diào)整處理,匯算清繳應(yīng)該要調(diào)增。審計怎么說呢
2022-03-15
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