之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù),然后重新做。
請教一個問題 檸檬云財務(wù)軟件上 我現(xiàn)在有固定資產(chǎn)清理 但是當(dāng)月減少的固定資產(chǎn)當(dāng)月也要計提折舊 但是軟件上計提折舊后 處置固定資產(chǎn)就會到下一個月了 我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做才能在當(dāng)月把折舊計提后處置固定資產(chǎn)呢?
老師好,如果我把固定資產(chǎn)的計提折舊的會計分錄弄反了,現(xiàn)在怎么處理呢?
老師 固定資產(chǎn)計提折舊的年限弄錯了 應(yīng)該折舊10年,我按4年計提了 該怎么處理?
#提問# 請問固定資產(chǎn)折舊已提折舊可以改嗎,公司原會計將50多萬的生產(chǎn)線15個月就折舊完了,現(xiàn)在固定資產(chǎn)還剩381,我能把原來提的折舊更改嗎,怎么做分錄處理呢?
老師,您好,固定資產(chǎn) 93 萬,累計折舊 89 萬,現(xiàn)在賣了 20 萬,分錄怎么處理呢
印花稅按次申報 要按時間截止日期申報嗎?比如說今天是5月22號,要卡這個時間點嗎?
一開始是以為是辦公費,已經(jīng)入賬, 原分錄: 借:管理費用——辦公費 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)付賬款 后面發(fā)現(xiàn)是福利費已做進(jìn)項轉(zhuǎn)出如何做分錄呢?
新辦公司如何開通稅務(wù)登記
老師,公司注銷后憑證得留多少早
老師,應(yīng)交稅費,應(yīng)交個人所得稅是登三欄明細(xì)賬嗎?
老師您好,這句話該怎么理解呢,怎樣去結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
老師,金蝶行政事業(yè)版中途建賬(之前手工賬已計提過折舊),對于固定資產(chǎn)除了期初錄入是否還需卡片錄入?
老師銀行轉(zhuǎn)賬未轉(zhuǎn)成功又退回需要做賬務(wù)處理嗎
老師咨詢一個業(yè)務(wù),我們充電樁收入,客戶充1000元,送100元,送100元應(yīng)該進(jìn)什么費用呢
老師你好!我們是一家手機零售店,涉及國補,應(yīng)該開全價發(fā)票,開全價票就是國補那部分也繳納增值稅啦!這個應(yīng)該怎么開票,怎么做賬務(wù)處理
老師,分錄不變,金額我自己寫錯負(fù)數(shù)?固定資產(chǎn)模塊需要調(diào)整嗎?
固定資產(chǎn)的捻需要調(diào)整,如果你們是固定資產(chǎn)卡片的話,你需要修改,里面設(shè)置的科目不對。
我是4月新增的固定資產(chǎn),做7月份記賬憑證的時候發(fā)現(xiàn)錯了
你需要反結(jié)賬修改。
就是卡片呢 對,但是現(xiàn)在怎么修改卡片呢?
卡片你截圖你的那個折舊部門應(yīng)該是選選擇錯了,應(yīng)該是車間制造費用,或者是管理費用。
老師您看下這個
科目那里,你把累計折舊改成管理費用。
老師,修改了還是這樣的分錄
你好,你在截圖,這個是不是沒有變更過來?
老師,這個我變更過來了,但是分錄還是不對
累計折舊科目,固定資產(chǎn)后面的那個修改一下。
老師,那改成什么呢
你好 也改成管理費用。
老師,部門我們就是綜合部,是這樣嗎
綜合部門是管理費用的,可以的。
不對呢老師,調(diào)整了之后是這樣的
老師,調(diào)整了之后是這樣的 ,您看下
問下你軟件售后吧。