你好,如果匯算清繳已經(jīng)過(guò)去了,你發(fā)生了銷售退回,你還能修改你的匯算清交嗎?

政策變更追溯調(diào)整只能調(diào)遞延所得稅,但是不能調(diào)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,他那個(gè)不管你匯算沒有匯算,都是不能調(diào)整的,其他的那個(gè)日后事項(xiàng)和差錯(cuò)更正就是得要看你是不是那個(gè)匯算清繳了,如果說(shuō)你是匯算清繳以后的話,就不能沖減那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,如果是匯算清繳之前,然后都可以沖減。老師,這句話對(duì)嗎?
你好,老師,請(qǐng)問:為什么匯算清繳之后發(fā)生的銷售退回,不以沖減“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅。只有江算清繳之前發(fā)生的銷售退回,才能沖減,”應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅“?
老師,上年勞務(wù)費(fèi)暫估11萬(wàn),但今年季報(bào)沖回,但發(fā)票沒回來(lái),這個(gè)季度為了所得稅,請(qǐng)問匯算清繳時(shí),納稅按什么交所得所,是不是應(yīng)交所得稅,減去I一3月所交的稅
老師第三個(gè)題目的答案補(bǔ)的稅費(fèi)不應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅嗎?發(fā)生在匯算清繳之前
請(qǐng)問老師匯算清繳申報(bào)后,退回了多交的企業(yè)所得稅,我做分錄:借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅,然后之前計(jì)提過(guò)了該怎么調(diào)整
為什么A是錯(cuò)的?他不是已經(jīng)支付了?不應(yīng)該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說(shuō)一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
這道題的答案說(shuō)能夠自主展期的屬于非流動(dòng)項(xiàng)目,但是它的d選項(xiàng)是已經(jīng)簽訂了長(zhǎng)期協(xié)議,應(yīng)該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動(dòng)項(xiàng)目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來(lái)時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購(gòu)進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬(wàn)元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬(wàn)元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫(kù)存,但有客戶要購(gòu)買,現(xiàn)在跟別的有庫(kù)存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對(duì)方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說(shuō)編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問題的時(shí)候,大部分解答說(shuō)不能只根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表編制現(xiàn)金流量表,請(qǐng)問具體應(yīng)該聽誰(shuí)的。謝謝
老師,請(qǐng)問個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶


是不是已經(jīng)清繳了,再發(fā)生的銷售退回影響的是下一年。而在匯算清繳之前發(fā)生的銷售退回,影響了今年的收入。所以要計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
對(duì)的,主要是不想修改去年的匯算清繳,你修修改匯算清繳的話得去稅務(wù)局那邊。
那匯算清繳之后發(fā)生的是不是要沖減下一年
哦對(duì)的,是這么做的。