如果客戶已經(jīng)認(rèn)證抵扣做賬的,就需要給客戶。

11月開出的發(fā)票(普票),本月客戶把第二聯(lián)發(fā)票聯(lián)退回給我,我已經(jīng)開好了紅字發(fā)票 請問紅票的第二聯(lián)要給到客戶入賬嗎?
老師好!我剛剛給客戶開了紅字發(fā)票,請問紅字發(fā)票用給客戶一聯(lián)嗎?
你好,我想咨詢一下。之前給客戶開過發(fā)票了,之后客戶給我們退回了發(fā)票,發(fā)票客戶也沒有認(rèn)證。我開了個紅字發(fā)票。我想問的是,我做完紅字發(fā)票分錄后,后面都附的原件,包含我的紅字發(fā)票三聯(lián)和之前給客戶的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)嗎?謝謝你了
老師,請問,上個月開給客戶的專用發(fā)票,客戶反映客戶稅號開錯了,那張錯的發(fā)票要不拿來再開紅字發(fā)票,需要先開紅字信息表再開紅字發(fā)表嗎?紅字發(fā)票也把發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)交給客戶嗎?
1、10月28號開的發(fā)票給客戶,11月初客戶退發(fā)票回來了(客戶還沒有認(rèn)證發(fā)票) 2、我還沒有開紅字發(fā)票,就先開一張正確的發(fā)票給客戶(這個應(yīng)該沒有問題吧) 3、如果我開好紅字發(fā)票是不是也要給2聯(lián)紅字發(fā)票給客戶呢??(還是不用給客戶呢)
你好 麻煩問一下 個體沒有對公賬戶 怎么辦
過期處理掉了一批庫存,進(jìn)項會被要求轉(zhuǎn)出沒?
老師,成立一個公司,法人是a,財務(wù)負(fù)責(zé)人是a。實際經(jīng)營者是b。也就是a什么都不參與也不知道。那這種情況下a如何規(guī)避風(fēng)險,比如簽什么東西之類的
公司賣給個人和公司的雞蛋,怎么寫會計分錄
老師下午好,我想請問下公司財務(wù)報表的庫存很大,老師想讓我們清掉,我看我們財務(wù)總監(jiān)想了個辦法當(dāng)過期處理掉了一批庫存讓質(zhì)檢出了個假的報告證明這批貨是過期的,直接借,營業(yè)外支出,貸,庫存商品,就處理掉了,他這樣行嗎,這樣進(jìn)項稅,稅務(wù)不要求轉(zhuǎn)出嗎?
銀行收到了個人轉(zhuǎn)款過來怎么做會計分錄
老板個人買的車子需要過戶給公司還是需要重新購買新車子?哪個好些
老師,未分配利潤期末減期初是不是等于利潤表中凈利潤本年累計
管理會計初級【成本管理】的第五章中涉及期初在產(chǎn)品數(shù)量+本月投入數(shù)量(或上一步驟轉(zhuǎn)入數(shù)量)=已完工轉(zhuǎn)下一步驟數(shù)量(或最后步驟完工產(chǎn)成品數(shù)量)+期末在產(chǎn)品數(shù)量: [上一步驟轉(zhuǎn)入數(shù)量]不就是等于[期初在產(chǎn)品數(shù)量]嗎?期初在產(chǎn)品數(shù)量不就是上一步驟未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)入本步驟嗎?
老師,像有數(shù)控機(jī)床這種企業(yè)的成本怎么核算?
不是專票,開的是增值稅普通發(fā)票
那也是需要給客戶一聯(lián)兒了。
之前開錯的發(fā)票,客戶退回來了,也就是增值稅2聯(lián)都在我們這,也要把紅字發(fā)票給客戶一聯(lián)嗎?
如果都退回來了,就不需要了。
那我這紅字票怎么處理?2聯(lián)都貼在這個月的賃證后面嗎?
對,都放在機(jī)場評論的后邊兒做賬就行。
敲錯了是記賬憑證后面
我開了一張紅字5萬,又開了一張正確的5萬,都是普票,如果這個月不開其他的了,那我這個月申報時,普通發(fā)票銷售額那填0嗎?
對,就按照正負(fù)相抵,零申報就行。
如果原來開的錯的普票那聯(lián)拿不回來,我就得把今天開的紅字的第2聯(lián)給客戶,是吧?
對,如果對方已經(jīng)做賬了,你就需要給對方了。
明白了,謝謝!
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