你好 沒有先暫估入賬入庫的。 借原材料-暫估貸銀行存款 或者 銀行存款
江老師。做外賬,客戶銷售票有石粉、石粒,但給來的成本票又沒有石粉、石粒,要怎么入賬好
老師,砂石子,購進(jìn)回來沒有收據(jù)和發(fā)票,怎么入庫存,銷售出去就要開發(fā)票的,那個成本又怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
你好,老師,1月購買石粉含稅價(jià)2831.54元,未開發(fā)票未付款,我做暫估入庫,借:原材料-石粉 2831.54 貸:應(yīng)付賬款-暫估 2831.54 5月黃某支付石粉款2740元,本來說是開票含稅的,現(xiàn)在又不開發(fā)票了,記賬:石粉暫估入庫沖紅 :應(yīng)付賬款-暫估 2831.54 原材料-石粉 2831.54 借:原材料-石粉 2740 貸:其他應(yīng)收款-黃某 2740 現(xiàn)在庫存變?yōu)樨?fù)數(shù),我要怎么處理分錄呢
老師好,我有一家石料廠的賬 它是我們這邊資源局審批之后,就可以在指定的這個地方去挖石頭 挖回來的石頭進(jìn)行加工,變成石子,然后對公銷售 那這個入庫 和 結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做呀 1萬噸的石頭可生產(chǎn)80%的石子,20%的石粉
老師 你好 我們公司開采沙石 然后上個月銷售的沙石是以前開采出來的 然后之前的會計(jì)沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本 我現(xiàn)在接手 然后我應(yīng)該怎么用加權(quán)平均算出成本單價(jià)呢 又沒有出入庫數(shù)據(jù) 我該怎么處理這種亂賬呢
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬
員工報(bào)銷汽車加油費(fèi)發(fā)票 怎么規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)