同學(xué)你好,需要您 方開紅字發(fā)票信息表,然后對(duì)方開紅字發(fā)票,您 方在賬上做原分錄的負(fù)數(shù)分錄,在申表報(bào)中做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填報(bào);
老師,您好: 我想咨詢下,我們7月份收到的專票地址錯(cuò)誤,但是已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)跟對(duì)方溝通,重新開發(fā)票給我們,那我們賬上和增值稅申報(bào)表分別要怎么處理
老師,我們是購貨方,對(duì)方給我們開的發(fā)票名稱錯(cuò)了,但是我們已經(jīng)抵扣了,1月份發(fā)現(xiàn)后我們開了紅色信息表,對(duì)方開具了負(fù)數(shù)發(fā)票,又相同金額開了正數(shù)發(fā)票改過來了,現(xiàn)在我報(bào)一月份的增值稅申報(bào)表,在增票系統(tǒng)里有1月份他們改過來的票,顯示未勾選,但是這個(gè)票我們已經(jīng)認(rèn)證過了,現(xiàn)在報(bào)稅需要怎么處理?
老師您好,我們是小規(guī)模,6月開具的專票發(fā)票,由于稅率錯(cuò)誤,這個(gè)月開具紅字發(fā)票,重新開具專票。 想問,如果對(duì)方已經(jīng)抵扣,對(duì)方申請(qǐng)了開具增值稅紅字專用發(fā)票信息表,這個(gè)信息表,我們銷售方是否需要留存作為原始憑證入賬?
去年12月份收到幾張建筑服務(wù)的專票,發(fā)票上沒有備注,但是1月份我們已經(jīng)夠選抵扣了并且繳稅了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題了,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,然后對(duì)方紅沖給我們重開發(fā)票下個(gè)月我們?cè)趺刺顖?bào)增值稅申報(bào)表
老師你好,想問一下,就是23年對(duì)方開了一張跟21年的一個(gè)發(fā)票重復(fù)了,3月份開過來我們不懂重復(fù)也就抵扣了,現(xiàn)在對(duì)方紅沖了那張發(fā)票,現(xiàn)在讓我們開了一張紅字增值稅專用發(fā)票信息表給他們,開了紅字,我們要怎么處理,賬上個(gè)報(bào)稅都怎么處理,第一次沒有遇到過
藍(lán)莓種植公司買的防草布屬于低值易耗品嗎
藍(lán)莓種植公司買的栽藍(lán)莓的塑料盆以及藍(lán)莓苗算公司的固定資產(chǎn)嗎
企業(yè)在工商辦理了增資,在稅務(wù)上需要變動(dòng)嗎?
法人貸款給公司使用,利息也由公司承擔(dān),還了兩個(gè)月后,公司資金困難,就沒有還了,由法人自己還,這個(gè)怎么做賬
有一檔案服務(wù)費(fèi)收入24年已經(jīng)確認(rèn)當(dāng)時(shí)是借:銀行 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi) 但沒有開票開的收據(jù) 現(xiàn)在25年又開了張?jiān)痤~的發(fā)票需要沖回嗎會(huì)計(jì)分錄怎么做 當(dāng)時(shí)款已收,稅已交,是跨年度的
老師他家其實(shí)算是虧損26000左右,再加26000抵稅就是賺30000多,為什么還扣我們家的錢
老師,報(bào)24年企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)24年多計(jì)提了工資,怎么辦,是要調(diào)整賬目,然后更正財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅季報(bào)嗎
老師,一般納稅人公司的話,當(dāng)月未抵扣但是入賬的發(fā)票,增值稅如何記分錄?
老師你好!商貿(mào)企業(yè)24年暫估入庫商品10噸單價(jià)100元,25年回發(fā)票數(shù)量10噸單價(jià)80元,沖暫估后,庫存商品明細(xì)賬為紅字200元,這200元需要納稅調(diào)整嗎
25年退回24年多計(jì)提工資3萬,做25年做24年匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增3萬,納稅金額,24年賬不變,24年財(cái)務(wù)報(bào)表要修改嗎?25年賬怎么做?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
然后對(duì)收到的正確的發(fā)票,我們就正常入賬是嗎
同學(xué)你好,然后對(duì)收到的正確的發(fā)票,我們就正常入賬是嗎——是的;
好的,謝謝老師
不客氣的,祝您 學(xué)習(xí)愉快;