你這里就是計提了減值準(zhǔn)備,這個減值準(zhǔn)備稅法上不認(rèn)可,那么就形成暫時性差異,確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。
老師圖一銀行分錄的金額不知道怎么算來的 應(yīng)該是支付剩余款項(xiàng)3300有稅 但是我算出來和答案不一樣 所以不知道怎么計算出來的
老師,我用淺黃色圈出來的那個分錄和對應(yīng)計算出來的金額,該怎么理解?
老師,這道題,資料一,我下面寫的答案,我用淺黃色圈出來的那個分錄和對應(yīng)計算出來的金額,該怎么理解?資料二的答案,我用棕色劃線的那句話,題目里哪里可以看出?還有就是,賬面價值1200是從題目里面得出來的?
老師圖片里的我圈起來那兩個金額怎么計算出來的呀?
老師,我用紅色框起來的那個金額,是怎么計算得出的?
金額多少以上的算做固定資產(chǎn)
應(yīng)收賬款的合同質(zhì)量扣款是否可以計入營業(yè)外支出,營業(yè)外支出的二級科目列什么明細(xì)?這部分營業(yè)外支出在所得稅匯算清繳稅前扣除是否有相關(guān)的政策依據(jù)?
計提社保時,計提了14個人的其他應(yīng)收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應(yīng)收款個人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
老師,那為什么只是差額的25%來確認(rèn)遞延所得稅。之前的200萬,是在什么時候確認(rèn)的遞延?
之前的在當(dāng)時處理的時候就要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的。
對的,就是按照X1乘以所得稅稅率來確認(rèn)遞延所得稅。
差異金額×所得稅率來計算