你好,這個(gè)要問(wèn)下你班級(jí)群的班主任,答疑老師無(wú)權(quán)限看不到課程內(nèi)容,不情況具體情況
老師,你好,我公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要,2019年12月份發(fā)生業(yè)務(wù)15098284.35 元并有銀行流水單,已在2020年1月征期申報(bào)2019年第四季度款項(xiàng)時(shí)申報(bào)無(wú)票收入并提前繳納稅款480125.44元;與此同時(shí)因我司票份為每個(gè)月25份,不夠開(kāi)具合同所需發(fā)票金額,現(xiàn)在要補(bǔ)開(kāi)2019年12月申報(bào)的收入;由于2019年12月時(shí)我司公司經(jīng)營(yíng)地址在變更,沒(méi)有辦下來(lái)租賃憑證,故2019年12月和1月申請(qǐng)超限量未通過(guò);因怕中途有作廢等發(fā)票,故現(xiàn)在才向貴局申請(qǐng)1650份發(fā)票補(bǔ)開(kāi)2019年12月的收入,望貴局批準(zhǔn), 19年12月發(fā)生銀行流水15098254.35,當(dāng)時(shí)已經(jīng)按無(wú)票收入申報(bào)并提前繳納稅款480125.44元,當(dāng)時(shí)租賃合同沒(méi)有辦下來(lái),沒(méi)有辦法申請(qǐng)超限量,所以今年4月申請(qǐng)的1650份超限量補(bǔ)開(kāi)19年12月份的收入,如果4月發(fā)票全部開(kāi)對(duì)是沒(méi)錯(cuò)的,關(guān)鍵是有一張開(kāi)錯(cuò)了,已經(jīng)跨月了,稅款在12月份已領(lǐng)繳了,我現(xiàn)在可以紅沖一張嗎,稅款的話(huà)轉(zhuǎn)到那個(gè)月里,還是怎么辦? 可以把我這張開(kāi)廢的稅款,轉(zhuǎn)到五月份嗎?
老師房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的真帳實(shí)操里地產(chǎn)開(kāi)發(fā)(12月)中業(yè)務(wù)13中印花稅(支付11月份印花稅)6060.5元。我怎么也算不出來(lái),請(qǐng)把明細(xì)講一下好嗎
老師你好,我想問(wèn)一下我企業(yè)租房,一年租金5600元,交房產(chǎn)稅、土地使用稅、個(gè)人所得稅和印花稅都是由房東來(lái)承擔(dān)的,現(xiàn)在稅務(wù)局要讓我們企業(yè)也交印花稅,我租別人的房子稅務(wù)局房租發(fā)票和稅票都開(kāi)出來(lái)了,怎么還要讓我企業(yè)再交印花稅說(shuō)的雙方都要交,去辦理的時(shí)候稅務(wù)大廳也沒(méi)說(shuō),確實(shí)要交這個(gè)稅嗎老師我們單位承租方
B公司為增值稅一般納稅人,適用積率為13%。該公司8月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)1.簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票支付廣告費(fèi)8000元(含稅,增值稅稅率為6%)2.用現(xiàn)金支付印花稅600元3.用現(xiàn)金700元支付銷(xiāo)售商品的運(yùn)輸勞務(wù)費(fèi)。4.簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票1520元支付咨詢(xún)機(jī)構(gòu)技術(shù)咨詢(xún)費(fèi)(含稅,增值稅稅率為6%)。5.簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票1300元支付招待客戶(hù)費(fèi)用(含稅,增值稅稅率為6%)。6.結(jié)轉(zhuǎn)本月退回商品銷(xiāo)售成本8000元。7.接銀行通知,已從企業(yè)存款戶(hù)中扣收銀行手續(xù)費(fèi)2000元(含稅,增值稅稅率為6%)8.采購(gòu)員出差歸來(lái)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)1880元(為高鐵票,增值稅稅率為9%),并交回剩余現(xiàn)金120元9.本月應(yīng)發(fā)管理部門(mén)人員工資16000元,專(zhuān)設(shè)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)人員工資15000元。10.計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊費(fèi)10000元,其中生產(chǎn)用7000元,管理部門(mén)2000元,經(jīng)營(yíng)性租出1000元。11.結(jié)轉(zhuǎn)本月銷(xiāo)售商品實(shí)際成本150000元,銷(xiāo)售材料實(shí)際成本10000元12.按規(guī)定計(jì)算本月應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅2800元,應(yīng)交教育費(fèi)附加1200元13.按規(guī)定計(jì)算本月應(yīng)交房產(chǎn)稅3000元、車(chē)船稅2500元,土地使用稅1800元
甲房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(增值稅一般納稅人)地處市區(qū),在2022年5月整體轉(zhuǎn)讓一棟普通住宅(2017年開(kāi)工建設(shè)的項(xiàng)目),轉(zhuǎn)讓取得含稅收入15000萬(wàn)元;扣除項(xiàng)目中,土地出讓金為3000萬(wàn)元;房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)成本假設(shè)只有建筑安裝工程費(fèi),包括建筑材料3000萬(wàn)元(含增值稅,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,稅率為13%)、外包建筑人工1000萬(wàn)元(含增值稅,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,稅率為9%);房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)費(fèi)用中的利息支出1200萬(wàn)元(不能按轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目計(jì)算分?jǐn)偫?,也不能提供金融機(jī)構(gòu)證明)。設(shè)該單位所在地政府規(guī)定的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)費(fèi)用計(jì)算扣除比例為10%,該公司當(dāng)月銷(xiāo)售合同中發(fā)票列明的不含增值稅的收入合計(jì)數(shù)約為13761.47萬(wàn)元。計(jì)算該房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司應(yīng)繳納的土地增值稅。(提示:需要計(jì)算增值稅、城建稅、教育附加和地方教育附加、印花稅)問(wèn)怎么算,請(qǐng)寫(xiě)寫(xiě)一下計(jì)算過(guò)程。
第7題,是看漲期:25-23=2 2-5=-3 -3*1000=-3000答案沒(méi)有 第14題答案c怎么算
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答’其他人勿接,公司把高新收入應(yīng)該入到營(yíng)業(yè)外收入的入到了其他專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款,請(qǐng)問(wèn)我要怎么更正前期的賬,他的賬上的其他專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款是好多年的累計(jì)
老師怎么理解“注冊(cè)會(huì)計(jì)師需要在所有審計(jì)程序中運(yùn)用分析程序”,實(shí)質(zhì)性程序可以不用呀
一般納稅人收到的專(zhuān)票,做了個(gè)分割單把一部分費(fèi)用分割給了小規(guī)模,小規(guī)模不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,是不是全部的進(jìn)項(xiàng)稅額都由一般納稅人來(lái)抵扣了就可以,分割單應(yīng)該怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng),收入月底必須結(jié)轉(zhuǎn),但成本就不一定是吧?為什么呢
季度企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)比如說(shuō)第一度人數(shù)期初應(yīng)該待遇上一年度季度末人數(shù),季末人數(shù)應(yīng)該等于個(gè)稅系統(tǒng)里所屬期三月的人數(shù)對(duì)嗎工資都是滯后一個(gè)月發(fā)放,屬期3月的申報(bào)工資實(shí)際是2月的,這樣也可以按照屬期3月的人數(shù)填寫(xiě)嗎?如果不按照這個(gè)填寫(xiě)的話(huà),數(shù)據(jù)比對(duì)就不對(duì)了,人數(shù)都是超過(guò)300人的不影響小微企業(yè)認(rèn)定
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng)謝謝,我們公司做業(yè)務(wù)主要是購(gòu)進(jìn)設(shè)備再轉(zhuǎn)賣(mài),相當(dāng)于經(jīng)銷(xiāo)商,請(qǐng)問(wèn)做賬購(gòu)進(jìn)和轉(zhuǎn)賣(mài)給甲方怎么做賬比較好,具體分錄是什么
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng),老師結(jié)賬以后有沒(méi)有什么方法能檢查自己賬的對(duì)錯(cuò),一般從哪些地方去對(duì),
老師您好,我想問(wèn)下這個(gè)報(bào)表怎么調(diào)整一下?
季度企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)比如說(shuō)第一度人數(shù)期初應(yīng)該待遇上一年度季度末人數(shù),季末人數(shù)應(yīng)該等于個(gè)稅系統(tǒng)里所屬期三月的人數(shù)對(duì)嗎