你好,同學 /1.09是換算為不含稅的 10%出售給職工了,視同銷售
老師,不是說進口環(huán)節(jié)的增值稅不管自用還是銷售都可以抵扣嗎,為什么這題沒有全額抵扣呢?
老師您好,就是這個第七筆業(yè)務,他在計算當期不就可抵扣的進項稅額中,在計算分母中全部銷售額的時候,為什么是1040 -40-200呢,就是里面為什么要加上一個-40直接-200不就可以了嗎?為什么要把40的這個增值稅給他剪掉呢
老師,對于第二問,有2個疑問,第一題目沒有說用總額法還是凈額法,為什么答案直接用的凈額法?還有,這個不是補償已發(fā)生的費用嗎?為啥還會涉及遞延收益?
老師這個為啥還?0.9呢 不是直接全額么 還有第一題咋就全都銷售了呢 不是還有0.1么
老師這兩個題有啥不一樣,第一問,計算剃稅時候,第一個為啥要用120-50第二題為啥要用200減呢?還有我問一下免抵退稅和免退稅的第一問剃稅都是按照啥價格來計算,
老師,我有一張農戶開進來的農產(chǎn)品的票,應該是免稅的,我看他開的是0稅率,能計算抵扣嗎?我勾選的時候不顯示這張票,紙質發(fā)票。
老師您好,確認收入就是開票了吧
公司給客戶買的煙,該怎么記賬
藍莓種植公司籌建期間買的釘子、電線、開關等做賬時進什么科目
公司的取暖費,該怎么記賬
藍莓種植公司買的防草布屬于低值易耗品嗎
藍莓種植公司買的栽藍莓的塑料盆以及藍莓苗算公司的固定資產(chǎn)嗎
企業(yè)在工商辦理了增資,在稅務上需要變動嗎?
法人貸款給公司使用,利息也由公司承擔,還了兩個月后,公司資金困難,就沒有還了,由法人自己還,這個怎么做賬
有一檔案服務費收入24年已經(jīng)確認當時是借:銀行 貸:主營業(yè)務收入 貸應交稅費 但沒有開票開的收據(jù) 現(xiàn)在25年又開了張原金額的發(fā)票需要沖回嗎會計分錄怎么做 當時款已收,稅已交,是跨年度的
不是說的是括號里的
看到了,出售職工了,也需要視同銷售
54000?0.9這個0.9還是沒懂
你這里就是54000/0.9 換算為100%銷售的銷售金額,