你好,買一贈(zèng)一是申報(bào)有票收入,相當(dāng)于開(kāi)在一張發(fā)票上了
老師,消費(fèi)稅視同銷售是換投抵,增值稅是非福人投送分,是嗎?消費(fèi)品為什么贈(zèng)送,分紅為何不視同銷售?這句是不是跟增值稅一樣。都是新產(chǎn)品價(jià)格減回收舊產(chǎn)品抵價(jià)后余額為銷售額計(jì)稅?
老師 外購(gòu)的商品贈(zèng)送(不是買一贈(zèng)一就是作為樣品純贈(zèng)),會(huì)計(jì)分錄: 借:銷售費(fèi)用 貸:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 這樣處理對(duì)不對(duì),如果是自產(chǎn)的商品做為樣品贈(zèng)送是不是還要確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及成本?
本公司是一般納稅人,購(gòu)買的商品對(duì)外贈(zèng)送,是不是屬于視同銷售,也沒(méi)有開(kāi)票,視同銷售的增值稅如何申報(bào)與填列
?老師,買一贈(zèng)一不管是贈(zèng)送同類產(chǎn)品還是不同類做銷售費(fèi)用的,都要申報(bào)增值稅無(wú)票收入嗎
想問(wèn)下醫(yī)療服務(wù)業(yè)免征增值稅,當(dāng)銷售商品同時(shí)贈(zèng)送商品時(shí)的分錄是,借銷售費(fèi)用,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是直接按全部商品和贈(zèng)品一起來(lái)記,借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入呢?,不交增值稅的企業(yè)此時(shí)贈(zèng)品還是否需要按視同銷售,還是按新收入準(zhǔn)則?
股東退出,股權(quán)轉(zhuǎn)讓給新進(jìn)股東和股權(quán)轉(zhuǎn)讓交個(gè)稅,這兩個(gè)公司都用做賬嗎?應(yīng)該怎么做
老師:公司購(gòu)入的創(chuàng)可貼和三七傷藥片計(jì)入什么科目
使用權(quán)資產(chǎn) 財(cái)務(wù)做賬系統(tǒng)沒(méi)有 怎么辦 快賬沒(méi)有啊
老師 匯算清繳現(xiàn)金流量表怎么填?不需要補(bǔ)退稅
老師,固定資產(chǎn)這里沒(méi)有享受優(yōu)惠的情況下,稅收金額和賬載金額一致就行,對(duì)嗎?謝謝
老師,外賬不開(kāi)發(fā)票的收入究竟要不要進(jìn)公戶,
老師,考完了,就是經(jīng)濟(jì)法的。判斷題。他說(shuō)嗯,如果有特殊原因需要需要外借原始憑證記賬憑證的經(jīng)營(yíng)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)人員批準(zhǔn)可以外借。這個(gè)是對(duì)的還是錯(cuò)的呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,中期貸款是屬于短期借款還是長(zhǎng)期借款?
同一個(gè)合同,有銷售材料13%的稅率,又有安裝9%,己經(jīng)分開(kāi)核算,這個(gè)在同一個(gè)合同中可以有二種稅率存在的(如果不能分開(kāi)核算只能是按9%),這是囯稅總局哪個(gè)條款呢?
請(qǐng)問(wèn)工作滿8年,后去另外公司上班半年,已知之前并未申請(qǐng)過(guò)年休假,那本年可以申請(qǐng)的年休假是5天嗎?
增值稅申報(bào)上怎么填表
就按發(fā)票上正數(shù)和負(fù)數(shù)的最后票面不含稅收入申報(bào)嗎
如果是計(jì)入到銷售費(fèi)用的贈(zèng)品就要報(bào)不開(kāi)票收入那欄嗎
就是按照最后不含稅金額總計(jì)填寫
這個(gè)是買一贈(zèng)一,不管你按照什么處理,你總價(jià)就是兩個(gè)商品總金額,比如你買1000商品,贈(zèng)100商品終于你應(yīng)該按照1000申報(bào)增值稅
票面金額不是1000,然后就是那個(gè)100不是送的那個(gè)嗎?不是銷售我做的世界嗯,銷售費(fèi)用貸庫(kù)存商品嘛然后帶銷項(xiàng)稅嗎?這一部分這個(gè)銷項(xiàng)稅怎么申報(bào)呢?
你不是買一贈(zèng)一嗎?相當(dāng)于我花1000元買兩個(gè)商品
這樣你發(fā)票開(kāi)具這部分贈(zèng)送部分不是應(yīng)該先開(kāi)正數(shù)100在開(kāi)負(fù)數(shù)100嗎這樣才體現(xiàn)買一贈(zèng)一
老師,那個(gè)發(fā)票上正數(shù)負(fù)數(shù)我知道了,現(xiàn)在的問(wèn)題是店慶購(gòu)買傘,我只能做銷售費(fèi)用啊,那這個(gè)稅當(dāng)時(shí)進(jìn)來(lái)的做進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在送出去了做貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是銷項(xiàng)稅
你這要是店慶贈(zèng)送是做銷項(xiàng)稅額,
那增值稅申報(bào)表填未開(kāi)票收入嗎?這個(gè)不是虛增了收入了嗎
視同銷售是吧
是不是這樣填所得稅收入小于增值稅收入
沒(méi)有需要收入啊,你這個(gè)相當(dāng)于購(gòu)進(jìn)又賣出了,一進(jìn)一出,沒(méi)有產(chǎn)生利潤(rùn)
申報(bào)表不是填未開(kāi)票收入里面嗎
你不開(kāi)開(kāi)發(fā)票體現(xiàn)這個(gè),就在未開(kāi)票收入中體現(xiàn)