同學您好, 您的意思是總金額對了。稅額算多了
老師,一般納稅人。上月做的無票收入,然后做的銷項額做多了,這個月要如何調整。注:收入是對的,只是銷項稅算多了
老師好,問一下,一般納稅人上個月比如做了無票收入1000,銷項稅115.04,然后這個月又把上個月的這筆無票,開票了,那得把上個月收入沖一下,然后正常做收入對嗎? 這樣的話,這個月的銷項稅額就減少了吧?賬上比實際出來的匯總表不一致了,最后銷項科目余額貸方是負數(shù),也就是在借方了,這樣對嗎?
老師好,問一下,一般納稅人上個月做了無票收入,這個月又開票了,本月做上月分錄的負數(shù),然后再做開票的正數(shù)分錄對嗎
一般納稅人,制造業(yè), 當月已銷售未開票的,做借 應收賬款 貸主營業(yè)務收入-無票收入 貸銷項稅。 次月開票后 沖紅,然后重新做 借應收賬款 貸主營收入-開票收入 貸銷項稅額。 這樣每個月因為無票收入也做了銷項稅這個分錄,導致每個月的銷項稅額余額和稅控盤不一致 。這樣可以么?會有風險么?
您好老師是這樣的,我這個月的進項多了銷項稅三千多,然后我申報增值稅時在附表一上做了未開票收入。然后我下個月是否要補開發(fā)票?然后下個月申報增值稅時應該怎么弄?
老師,固定資產清理貸方有余額怎么處理
公司和專利代理公司簽訂的代理服務合同要繳納印花稅嗎,合同是框架合同,報一件按報價支付一件,合同無金額,然后合同不涉及專利的轉讓,只是代我們去編撰和提交,申請的專利所有權屬于公司,這個屬于印花稅技術合同的范疇嗎
老師,化工業(yè)企業(yè)纖維水分有一定比例嗎?
公司變更了單位名稱,物業(yè)開具專票給我們還是舊的單位名稱,已經認證半年了,需要處理嗎?
老師收到的運輸發(fā)票是必須要跟貨物對應嗎?
老師個稅經營所得1季度的利潤總額小于15000,怎么辦
c為何是對的,我認為應是錯的
郭老師,企業(yè)成立4年,沒有收入,就有一次開了一個幾塊錢,我的開辦費很多,這個不能放在后面做成本嗎
證明公司實繳到位需要什么材料
老師,有3家面試,分別是代賬公司內賬會計和代賬會計,另外一家代賬公司財稅咨詢專員,還有一家是食品冷鏈會計,選擇哪家未來發(fā)展前景好呢,謝謝
是的。然后是這個月申報稅后才發(fā)現(xiàn)的這個問題,老師,賬務處理上要如何調整呢
那您就收入和稅對應調整
也就是一個增加,另一個就減少
老師,你直接說下分錄吧,你說的原理我明白,就不會寫分錄
銷項稅額多算了,那就要減少,最好是用貸方負數(shù),收入增加也是在貸方,是正數(shù),分錄就是:貸主營業(yè)務收入貸應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)負數(shù)
老師 ,我的收入沒問題,只是要調整多記的銷項稅額,你能理解嗎?
那這樣就是應收或銀行也多算了是吧
老師,麻煩你在看下我第一個問題好嗎?我問你一個問題,你沒解決,反而問我更多問題,我的心臟不好,麻煩你不要太讓人傷心了哈
不好意思,我喜歡把問題問清楚了,我也不喜歡問來問去,能一下解決對我來說也是好事 您看,確認收入,借應收賬款或銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 第一次我說總金額對的 那就是應收賬款或銀行存款這個對的,那就是收入核銷項之間的問題,那您后來說不對,收入對的,那就是銷項稅額和應收或銀行之間的,您還不對,那我該怎么辦