你們是一般納稅人嗎?你說的進(jìn)100萬元的花生,肯定賣出去的花生油不是102萬元,與實(shí)際的銷售金額不符??隙ù嬖谏僮隽虽N售收入的現(xiàn)象
有個(gè)農(nóng)民專業(yè)合作社,有自產(chǎn)的玫瑰花,還有從別人手里買回來的玫瑰花,這些玫瑰花可以到稅務(wù)局代開吧,還有他們都把玫瑰花賣出去,還有幾百多只小雞,也是養(yǎng)一段時(shí)間后銷售,可也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。也許都在前兩季度發(fā)生,現(xiàn)在要做的話怎么做呢,發(fā)票要補(bǔ)的話只能在第四季度補(bǔ)
某市食品加工生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,兼營(yíng)食品生產(chǎn)設(shè)備的銷售和運(yùn)輸勞務(wù),2019年12月發(fā)生的相關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下。 如從農(nóng)民手中收購(gòu)一批糧食,開具的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注明價(jià)款45萬元。 請(qǐng)老師算出這題的進(jìn)項(xiàng)稅額,因?yàn)轭}中并未說明所購(gòu)買的糧食是否用來生產(chǎn)稅率為13%的貨物,但是它是食品加工廠,買來糧食應(yīng)該是用來加工食品的,所以很為難,不知道稅率應(yīng)該是9%還是10%。
老師好,請(qǐng)問增值稅發(fā)票貨物名稱開票有什么要求嗎?需要開到具體的名稱嗎?例如:買了一個(gè)花灑,工廠開票是:金屬制品*五金件。賣給客戶也按這個(gè)開,但是客戶說不符合規(guī)定,一定要開成名稱帶“花灑”的,這樣我進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)開的名稱就不對(duì)應(yīng)了,如果不帶“花灑”會(huì)不符合稅局規(guī)定嗎?求老師解答一下,謝謝。
想開一間花生炸油廠,進(jìn)項(xiàng)是農(nóng)民開過來的農(nóng)產(chǎn)品:花生發(fā)票,稅率一般是1%,或3%!但客戶需要的花生油發(fā)票是13%增值稅發(fā)票!。例如我進(jìn)了一百萬花生,但要賣出102萬花油,這樣,稅負(fù)是怎么樣算呢!
老師,我新接手了一個(gè)公司的賬,這賬做的我腦袋疼,這個(gè)公司是農(nóng)副產(chǎn)品公司(一般納稅人),主要收購(gòu)花生果,篩選出精品花生果,篩選剩下的扒殼出花生米。我看了一下賬,原先的會(huì)計(jì)為了增加成本開了很多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(自開收購(gòu)發(fā)票),我粗略算了一下貨賣沒了,還有留抵稅額,虧了100多噸,沒有貨了還在賣貨開票有留底稅額,這個(gè)賬怎么處理?老師給個(gè)建議?謝謝老師鬧心??!
老師,我問下甲方給我們房子抵工程款怎么處理帳務(wù)?
國(guó)內(nèi)運(yùn)輸服務(wù),取得的飛機(jī)票怎么抵扣?稅務(wù)系統(tǒng)里有抵扣票嗎?
因?yàn)槭桥渌凸酒渌韶涱?,很難取到發(fā)票,老板可以取到豬肉9%的增值稅專用發(fā)票,然后銷售豬肉就開免稅,想用9%的豬肉專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)彌補(bǔ)干貨類的進(jìn)項(xiàng)。老師這個(gè)要怎么操作合理
公司有房產(chǎn)需要交房產(chǎn)稅還需要交土地增值稅嗎
2024年有一筆審計(jì)費(fèi)計(jì)入了在建工程,發(fā)票已勾選認(rèn)證,老會(huì)計(jì)說現(xiàn)在要調(diào)成制造費(fèi)用,說是工程達(dá)到使用狀態(tài),不能再計(jì)入在建工程,請(qǐng)問現(xiàn)在如何調(diào)賬分錄,報(bào)表需要調(diào)整嗎
公司有房產(chǎn)要繳納房產(chǎn)稅和土地增值稅
老師您好,我想咨詢一下一般納稅人開人工費(fèi)的稅率是多少
老師看看這個(gè)分錄盤盈盤虧的分錄對(duì)嗎?謝謝老師
老師 我把增值稅表三系統(tǒng)自動(dòng)帶入的數(shù)刪除 提示我不能刪 這是為什么?我們是建筑行業(yè) 開的發(fā)票不是差額征收為啥不能刪?
老師看看這個(gè)分錄盤盈盤虧的分錄對(duì)嗎?謝謝老師