那您這月一起補上,也就是累計是一致的,本期不一致,可以嗎
老師,一般納稅人,請問上月申報稅時應(yīng)稅貨物銷售額那忘記填寫,導(dǎo)致這個月申報時本年累計數(shù)不對,申報不了,我要如何操作呢
老師,一般納稅人,請問上月申報稅時應(yīng)稅貨物銷售額那忘記填寫,導(dǎo)致這個月申報時本年累計數(shù)不對,申報不了,我要如何操作呢
老師!你好!我想問下增值稅申報的時候第二欄的其中:應(yīng)稅貨物銷售額數(shù)據(jù)的本年累計數(shù)不對可以修改嗎,因為1.2.3月份的應(yīng)稅貨物銷售額本年和本月數(shù)據(jù)都沒有,4月有數(shù)據(jù)的,5月的應(yīng)稅貨物銷售額數(shù)據(jù)的本年累計數(shù)就是是4+5月的銷售額,今天填報6月的數(shù)據(jù)時候,應(yīng)稅貨物銷售額的本年累計數(shù)也不對。本月數(shù)自動生成0,本年累計數(shù)是45月的數(shù)據(jù),請問下這個怎么填報呢
增值稅申報表主表第一欄開票數(shù)據(jù)是自動帶出的,然后第二欄其中:應(yīng)稅貨物銷售額漏填兩個月,導(dǎo)致第二欄的本年累計和第一欄的本年累計數(shù)字不一樣。但第二欄不填也不影響申報的稅金,這還需要更正嗎?在9月申報時也無法修改第二欄的本年累計數(shù)了,如果修改了會比對不通過
老師,22年這樣作賬的話,不體現(xiàn)稅額。我們公司是去年7月開始變更一般納稅人,所以導(dǎo)致賬和增值稅納稅申報表對不上。增值稅納稅申報表的銷售額+稅額是分開累計的。跟賬對不上。
老師,一般納稅人給小規(guī)模納稅人是開專票還是普票?
老師,像這種保潔合同需要繳納印花稅嗎?
老師,請問城鎮(zhèn)土地使用稅怎么算?4500平方,東莞常平
老師,我們是小規(guī)模,對方公司現(xiàn)在也是小規(guī)模下個月轉(zhuǎn)一般納稅人,現(xiàn)在對方公司要給我們公司開勞務(wù)發(fā)票,需要我們提供什么信息,我再多問一句,發(fā)票中的項目名稱是什么?建筑勞務(wù)?
新成立小規(guī)模納稅人建設(shè)廠房,收到建筑專票100萬,可以按普票處理不退回重開嗎?
外管證可以在開票時候再開嗎
我公司和1公司(小規(guī)模納稅人)共同做項目,開發(fā)票給2公司,開票金額是46980元(已收款),其中我公司的有3480元,3480元再給1公司打7折,1公司有43500元,我們公司收1公司10%的管理費和7%的稅費,最終要付1公司多少結(jié)算費?
請問醫(yī)院采購可以給個人備用金嗎個人采購后可以把款轉(zhuǎn)個人嗎,請有醫(yī)院相關(guān)經(jīng)驗的老師解惑哦!
企業(yè)減資,工商變更完,稅務(wù)要怎么變更呢?
早上好老師,想咨詢些問題
老師,我把上月的申報給更正了,如果按你這樣說的做,會不會有影響。但如果不按你說的做,我的就申報不了
您或者先試一下,看看是否可行
老師,點申報后說不可以
那您更正了,那應(yīng)該初始化對數(shù)據(jù)就應(yīng)該是正確的了,您或者重新做一下數(shù)據(jù)的初始化
我更正了,但就是申報不了
就是應(yīng)該數(shù)據(jù)要做初始化
如何數(shù)據(jù)初始化
你們每月第一次進電子稅務(wù)局里面申報的時候不需要做數(shù)據(jù)初始化嗎
您的申報界面方便截圖看下嗎
不需要的哦,麻煩老師直接回答問題我們發(fā)來的信息條數(shù)是有限制的哈
不方便,截不了,你能直接告訴我操作步驟嗎?不要老反問我好不好
不好意思,我不知道您的系統(tǒng),我認為應(yīng)該需要做一下初始化設(shè)置,或者您明天具體問下你們當(dāng)?shù)氐?2366
應(yīng)該來說您已經(jīng)更正了,那應(yīng)該系統(tǒng)數(shù)據(jù)是更正以后的數(shù)據(jù)的