你好,小規(guī)模納稅人的季度不含稅銷售額小于等于45萬(wàn),是根據(jù)不含稅收入金額填寫申報(bào)?
老師 單位是小規(guī)模納稅人,季度開票不含稅金額季度小于等于30萬(wàn)。不交增值稅對(duì)嗎?
小規(guī)模納稅人的季度不含稅銷售額小于等于45萬(wàn)是零申報(bào)嗎?
老師,小規(guī)模納稅人按季度申報(bào),每月銷售額不超過15萬(wàn),每季度銷售額低于45萬(wàn),是不是免交增值稅?
小規(guī)模納稅人季度不超過45萬(wàn),銷售額是含稅的嗎?
小規(guī)模納稅人,季度銷售額大于45萬(wàn),現(xiàn)在還要收增值稅嗎?
分公司和總公司合并報(bào)表匯算清繳,怎么申報(bào)
老師好,一個(gè)人可以同時(shí)在幾個(gè)公司買工傷保險(xiǎn)嗎
老師,外貿(mào)企業(yè),采購(gòu)總金額是價(jià)稅合計(jì)351400 然后退稅退的供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)稅額,351400/1.13*0.13=40426.55 我這邊付供應(yīng)商是10個(gè)點(diǎn)。相當(dāng)于退稅成本351400/1.1=319454.55,351400-319454.55=31945.45 賺3個(gè)點(diǎn),金額是8481.09 這樣算對(duì)嗎?
花椒樹屬于固定資產(chǎn)還是無形資產(chǎn)
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
你好,老師現(xiàn)在是給員工代交社保,是通過私戶代收社保錢,公戶付款。像這種情況,分錄怎么做好?
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
年末做賬先計(jì)提所得稅還是先做損益結(jié)轉(zhuǎn)
政府會(huì)計(jì)的會(huì)計(jì)分錄,有全的最好
老師 個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除 都是可以扣除那些的 請(qǐng)把明細(xì)發(fā)給我一下可以嗎 謝謝老師
按不含稅銷售額小于等于45的金額填寫申報(bào)表,只是后面是不增值稅的嗎?
填寫申報(bào)表是多少填寫多少?只是后面交增值稅是零嗎?
你好,根據(jù)收入情況填寫申報(bào)表,低于45萬(wàn)免征增值稅?
好的,謝謝
這個(gè)季度的不含稅收入是根據(jù)開票系統(tǒng)里的銷售發(fā)票里的不含稅收入來確定嗎?
你好,你單位有無票收入嗎???
在增值稅納稅平臺(tái)里也可以查到銷售發(fā)票收入嗎?
有無票收入要怎么處理?
你好,有無票收入需要一起申報(bào)。 那季度的不含稅收入=開票系統(tǒng)的不含稅收入%2B無票不含稅收入