同學(xué)你好,你做的沒有錯(cuò),按照實(shí)付的做賬的,發(fā)票多的不管
老師,我們公司屬于小規(guī)模納稅人,前期采購的貨物,有了收入都到老板個(gè)人賬戶了,所以采購時(shí)都是以個(gè)人卡采購的,本不想做收入的,但是對方都給我們開發(fā)票了,所以,我們只能做收入了。但是,我們這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)太高了,我可不可以等次月,再將這部分個(gè)人戶開票的,再做收入。如果做收入的話,我做到哪里比較合適,因?yàn)檫@筆收入不在公戶體現(xiàn)
老師,你好,我們公司真實(shí)業(yè)務(wù)開票給客戶,都是零售業(yè)務(wù),錢都是走的老板私戶,我現(xiàn)在開了70/80萬普票出去,外賬做的現(xiàn)金收入,但是這個(gè)錢沒有對公轉(zhuǎn)賬。我也沒有管老板的銀行賬,所以并不知情這些收入最后是否轉(zhuǎn)了對公賬戶。我現(xiàn)在該怎么做可以免掉自己的責(zé)任
老師,我們公司經(jīng)常有零星采購,對方抹掉零頭不收,比如說發(fā)票開具了586,對方實(shí)收了570,我應(yīng)該怎樣做賬,以前我都是直接做570抹掉的不管
老師,我們使用的是ERP系統(tǒng),對于很多客戶來說應(yīng)收賬款那里客戶很多都不按照銷售單的實(shí)際金額轉(zhuǎn)賬貨款,例如108.9元,有些客戶直接轉(zhuǎn)賬108元,有些客戶會(huì)轉(zhuǎn)賬109元,不管是客戶多轉(zhuǎn)的還是少轉(zhuǎn)的都會(huì)直接影響月底資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款的數(shù)據(jù),但是客戶少轉(zhuǎn)的是不可能轉(zhuǎn)回來的,多轉(zhuǎn)的也不用退給他,這個(gè)時(shí)候我們系統(tǒng)有一個(gè)功能就做抹零,但是軟件公司說需要知道我的抹零分錄是什么才能在后臺教我們操作,所以老師我想知道這個(gè)抹零金額的分錄應(yīng)該如何去做呢
老師,我們是貿(mào)易公司,零售比較多客戶都不要發(fā)票的,每個(gè)月做70萬收入,其中只有五萬需要開給客戶的,那個(gè)65萬應(yīng)該都做無票收入,但是老板的意思不想做這么多無票收入,叫我隨便開點(diǎn)個(gè)體戶的抬頭,對方是拿不到我們的票,我們這邊正常做賬交稅,問題是已經(jīng)開了一段時(shí)間我怕有風(fēng)險(xiǎn),有沒好辦法
你好老師,我企業(yè)八月份發(fā)了兩個(gè)月的工資,是六七月份的,八月份申報(bào)個(gè)人所得稅超過了五千,這個(gè)怎么申報(bào),這幾個(gè)員工是六月份入職的?
老師,一個(gè)項(xiàng)目多開了了發(fā)票,需要紅沖,另一個(gè)項(xiàng)目需要正常開票!異地預(yù)交是怎么處理!是差額交稅還是
之前6月份修改一次資源稅400,重新繳納填錯(cuò)了,后面沒把之前的錢退回來,扣了分,多久可以恢復(fù)
老師我申報(bào)增值稅時(shí),把普票都給填到專票里面了,需要更改申報(bào)表嗎?
老師我們是一般納稅人貿(mào)易公司,購進(jìn)的一批鋼材不含運(yùn)輸,運(yùn)輸發(fā)票是運(yùn)輸公司開的9個(gè)點(diǎn)的運(yùn)輸發(fā)票,這個(gè)運(yùn)輸費(fèi)是計(jì)入成本分?jǐn)偟戒摬睦锩鎲?,運(yùn)輸9個(gè)點(diǎn)的稅額,可以抵扣增值稅嗎
老師,你好,我去銀行開立一般戶,銀行讓開具黨員戶,不然一般戶不給開,請問我們又用不上黨員戶,開通對我們公司有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
上游企業(yè)走逃,該筆業(yè)務(wù)本身沒有問題,目前進(jìn)項(xiàng)稅額已轉(zhuǎn)出,已補(bǔ)交以前年度所得稅,這個(gè)反饋怎么填?
老師,您好,個(gè)體戶老板的工資需要申報(bào)個(gè)稅嗎,還有每個(gè)月給這個(gè)老板發(fā)有工資的話,能計(jì)入工資薪金做費(fèi)用嗎 還有一個(gè)問題,我們的主要外包業(yè)務(wù),收到的主營業(yè)務(wù)收入主要是用來發(fā)員工工資的,那這個(gè)員工工資做管理費(fèi)用還是做主營業(yè)務(wù)成本呢
我們是烘干廠,收購濕稻谷然后烘干再銷售,不做其他處理,增值稅和所得稅都免嗎?
郭老師,一家企業(yè)年頭未分配利潤50萬,轉(zhuǎn)股一次,交了個(gè)稅,現(xiàn)在再轉(zhuǎn)股一次未分配利潤150萬,要扣掉之前交的50萬的利潤再算個(gè)稅嗎
我剛才在做實(shí)操課程時(shí),優(yōu)惠的部分計(jì)入了其他收入,或者沖減成本,老師的解釋是看具體交稅不,我有點(diǎn)不懂這里
別人給你們開票是不交稅的哦