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銷售免征增值稅農(nóng)產(chǎn)品未開發(fā)票,寫一個這樣的說明可以嗎 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免征增值稅,公司部分收入金額較小,未與對方進行合同簽訂,且免稅,沒有進行開票,符合正常經(jīng)營,未開票收入已附流水清單證明

2021-08-14 16:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-14 16:15

可以的。這個情況說明,可以。

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快賬用戶6209 追問 2021-08-14 16:17

像這樣的無票收入是不是只要正常入賬,繳納企業(yè)所得稅是不是就是可以的

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齊紅老師 解答 2021-08-14 16:19

無票收入只要正常入賬,繳納企業(yè)所得稅,可以的。

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可以的。這個情況說明,可以。
2021-08-14
你好! 應(yīng)交增值稅為12600-購入26000+39000銷售-200000×0.09購入農(nóng)產(chǎn)品+52000銷售=59600-交稅12600=47000
2022-05-30
你好需要計算什么業(yè)務(wù)的?
2024-05-09
業(yè)務(wù)1銷項稅80*0.13+5.8/1.09*0.09=10.88 業(yè)務(wù)2銷項稅是23.2/1.13*0.13=2.67
2022-09-29
你好同學(xué) 1銷項=80*0.13%2B5.8/1.09*0.09 2銷項=23.2/1.13*0.13 4銷項=10/1.03*0.02 5進項=60*0.13%2B6*0.09 6進項=30*0.09 7進項稅轉(zhuǎn)出=30*0.09*0.2
2022-09-30
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