計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用-工資等 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資
老師,公司在月末計(jì)提本月工資、社保、個(gè)人所得稅的分錄怎么做,次月發(fā)放工資,繳納個(gè)人所得稅的分錄怎么做
次月計(jì)提工資分錄怎么做
計(jì)提次月的工資分錄怎么做呢
老師:上月計(jì)提工資少了,次月怎么調(diào)整,怎么做分錄
老師好。公司員工本月工資次月15號(hào)發(fā)放。計(jì)提工資分錄是本月末做還是在次月做計(jì)提分錄與發(fā)放工資分錄?怎樣才規(guī)范?
老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄怎么做,背書(shū)轉(zhuǎn)讓給其他公司時(shí)分錄怎么做,中間沒(méi)有款到公戶(hù) ?出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,是老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄借記“應(yīng)收票據(jù)”科目,貸記“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”科目,并同時(shí)貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)背書(shū)轉(zhuǎn)讓給其他公司時(shí),應(yīng)當(dāng)借記“應(yīng)付賬款”科目,貸記“應(yīng)收票據(jù)”科目,對(duì)嗎,老師?中間沒(méi)有款到公戶(hù),出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,小規(guī)模企業(yè)。
老師,我接的前任會(huì)計(jì)做的賬,上一年度制造費(fèi)用-累計(jì)折舊有貸方余額,我怎么做分錄能沖回?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)餐費(fèi)計(jì)入什么科目呀
老師,哪個(gè)是實(shí)際累計(jì)繳納的增值稅啊
老師,企業(yè)怎么才能評(píng)到A級(jí)呀
找郭老師有問(wèn)題咨詢(xún)(其他老師不要接?。?/p>
老師,小規(guī)模納稅人,電子稅務(wù)局報(bào)季度報(bào)表時(shí),利潤(rùn)表是不是本期金額和本年累計(jì)金額都要改,因?yàn)橹虚g還有45月的銷(xiāo)售
員工處理銷(xiāo)售了辦公室用品,把錢(qián)轉(zhuǎn)回公司賬戶(hù),這筆錢(qián)怎么入賬?
收到汽油票,但是電子稅務(wù)局里沒(méi)查詢(xún)到這張票,在發(fā)票查驗(yàn)平臺(tái)上查驗(yàn)顯示一致,這票能入賬嗎
請(qǐng)問(wèn)公司之前的帳比較亂,如果剛接手,我可以怎么錄入期初數(shù)據(jù)?
社保個(gè)人部分和企業(yè)部分分錄呢
計(jì)提工資社保會(huì)計(jì)分錄 借:管理費(fèi)用--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)-單位 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)-單位 發(fā)放工資時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸:其他應(yīng)付款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分) 銀行存款(實(shí)發(fā)數(shù)) 繳納社保費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 其他應(yīng)付款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分) 貸:銀行存款