同學(xué),你好,這個(gè)題目,你就要畫T形賬簿
老師,一道題的答案解析是把題中的金融資產(chǎn)做其他權(quán)益工具投資來核算的,而我在做的時(shí)候是按其他債權(quán)投資來核算的,麻煩講解一下題中哪里可以看出這個(gè)是其他權(quán)益工具投資,謝謝!
老師這個(gè)題我算的答案沒有那個(gè)投資收益沒有答案?麻煩老師解答一下?處置的時(shí)候不是連著公允價(jià)值變動(dòng)一起嗎
老師,可否幫我解答一下這道題?
卓卓老師 幫忙看下 這個(gè)題 資產(chǎn)處置損益金額怎么算的 我做的和答案不一樣 不知道哪里有問題 老師幫忙寫一下正確的 謝謝
張老師,這道題里的固定資產(chǎn)折舊每年35萬元是怎么算出來的呢?我看答案看不明白,麻煩幫忙解惑一下?
老師您好,我公司是賣方,因未按合同履行發(fā)貨,現(xiàn)在給買方退了貨款,并按年化利率支付了違約金,這個(gè)違約金買方是給我們開的收據(jù),那我們能要求他們開發(fā)票嗎,收據(jù)可以所得稅稅前扣除嗎
工程檢測(cè)公司,與A公司合作,幾個(gè)項(xiàng)目用房抵,金額共計(jì):918419.69,扣除8%管理費(fèi)及6%稅點(diǎn)918419.69*14%=128578.76,我公司欠A公司管理費(fèi)及稅費(fèi)128578.76。今天申請(qǐng)支付了A公司合作7200元,對(duì)方說稅金互抵,這次的付款對(duì)方要開票給我公司嗎?
老師 我們施工企業(yè) 甲方欠我們200萬工程款 后來抵得房子200萬,并且我們給對(duì)方開票開了200萬。后售樓部直接更名為實(shí)際購買150萬,這期間損失了50萬。走營業(yè)外支出,可以稅前扣除嗎
請(qǐng)問下,過程有點(diǎn)長,是這樣的,我們公司是做美發(fā)的,然后我們是用軟件收款的,我們公司經(jīng)常做活動(dòng),有時(shí)候充100送10元,有時(shí)候充500送100元,就是每次都不一樣,我該怎么核算這個(gè)收入呢,用借貸怎么算,或者小白沒學(xué)過會(huì)計(jì)的又怎么算收入,你看軟件倒出來收入是一天8000元,但是有些是會(huì)員卡刷卡的,有些是現(xiàn)金的,這個(gè)直接按照軟件的不對(duì),利潤偏高,可是我也不知道到底怎么算真實(shí)收入,我也不知道到底哪些是會(huì)員卡,哪些是100送10元活動(dòng)還是500送100的,這個(gè)是不是算不到準(zhǔn)呀,求解,我們老板要我們做利潤表,可是用導(dǎo)出來的軟件收入做出來不準(zhǔn)呀,老師這個(gè)是不是無解呀
勞務(wù)公司,一年開三個(gè)億的發(fā)票交多少稅合適呀
老師,我們公司是有限責(zé)任公司(港澳臺(tái)投資、非獨(dú)資)?,這個(gè)企業(yè)類型是算民營,還是合資呢
公司財(cái)務(wù)費(fèi)用有貸方正數(shù)結(jié)余100元,現(xiàn)在要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)的分錄應(yīng)該是: 借:本年利潤 -100元 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn) -100元 還是應(yīng)該是 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn) 100元 貸:本年利潤 100元
小規(guī)模納稅人不開票收入普票入哪一欄。
稅務(wù)師報(bào)名結(jié)束了嗎?報(bào)名網(wǎng)址是什么
老師,我現(xiàn)在七月份要報(bào)稅,都需要準(zhǔn)備什么呢?就是我需要準(zhǔn)備什么月份的什么報(bào)表?
你看一下圖形,是否能夠理解,老師算了2個(gè)給你看。