收到發(fā)票,再進項轉(zhuǎn)出。
1、購貨方次月退貨,購貨方已抵扣,申請紅字信息表后。是否無論對方是否開出發(fā)票,都應申報“進項轉(zhuǎn)出”?
老師,我們公司為銷售方,開了紅字發(fā)票后,申報怎么申報,是需要填進項轉(zhuǎn)出嗎?開紅字發(fā)票后,導致增值稅為負數(shù),請問怎么申報?
我方是購買方、12月份申請開了一張紅字發(fā)票申請表、給對方讓對方開紅字發(fā)票、現(xiàn)在對方申報出現(xiàn)一個問題、申報系統(tǒng)顯示、讓他做進項稅額轉(zhuǎn)出、是什么意思、跟給我方的紅字發(fā)票有問題嗎
購貨方申請紅字發(fā)票后,跨月了,對方紅字發(fā)票還沒有開出來,申報增值稅,按需要申報進項轉(zhuǎn)出嗎?
紅字發(fā)票信息開出來后,發(fā)票購入方在申報當月增值稅時要做進項轉(zhuǎn)出吧?
用朋友的身份信息直播,提現(xiàn)后錢到朋友那里,他再轉(zhuǎn)給我。所以個人所得稅由他來申報還是我來申報
公司搬遷,重新購買一批辦公桌椅、柜子??們r8萬,但是單張桌子、單個柜子不高于1000元,應該記哪個科目
億企財稅和金蝶用友一個都是記賬軟件嗎?
現(xiàn)在俄羅斯和中國之間的交易直接就是可以人民幣交易了嗎
將自產(chǎn)產(chǎn)品賺送,無同類銷售價格,成本為13000元,成本利潤率為10%,為何算銷項稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤是含稅價,怎么直接乘以13%算稅額呀?稅額應該是不含稅價(成本價)直接?稅率呀?
之前財務都是找代賬公司,記得代賬公司每月要申報,這次自己學習財務老師讓我學稅務實操,所以除了學習個稅實操外,還要學習什么,需要每月申報的都有哪些內(nèi)容
銀行端口收匯申報的a,產(chǎn)品,實際上收的錢是包含了abc三個產(chǎn)品,三個報關單,這樣會影響收匯嗎。同時會不會影響退稅呢?
銀行端口收匯申報的a,產(chǎn)品,實際上收的錢是包含了abc三個產(chǎn)品,三個報關單,這樣會影響收匯嗎?
老師您好,不想聊天,別人又說不與人溝通
老師,這家公司是小規(guī)模,查詢本季度累計開具發(fā)票金額是不是296099.99+2960.99=299060.98。是這樣查詢統(tǒng)計的嗎?
我方購買方,申請紅字信息表已經(jīng)通過了啊,這個月不申報?
是的,這個月不申報??词欠駮蓄A警。