你好? ?你們當(dāng)期是否有增值稅銷項稅的產(chǎn)生 ?如果只有紅字發(fā)票? 就是負(fù)數(shù)了。 你們到時需要去稅務(wù)局大廳報才行的。 你系統(tǒng)可能報不了的?
老師,我們公司為銷售方,開了紅字發(fā)票后,申報怎么申報,是需要填進項轉(zhuǎn)出嗎?開紅字發(fā)票后,導(dǎo)致增值稅為負(fù)數(shù),請問怎么申報?
購貨方申請紅字發(fā)票后,跨月了,對方紅字發(fā)票還沒有開出來,申報增值稅,按需要申報進項轉(zhuǎn)出嗎?
請問2月開了紅字信息表,銷售方2月也紅沖了發(fā)票。但2月我公司未收到紅字發(fā)票。而且2月賬里也沒做進項稅轉(zhuǎn)出。那申報時需要填進項轉(zhuǎn)出金額嘛?還是等收到紅字發(fā)票后做賬做了進項轉(zhuǎn)出,再申報填進項轉(zhuǎn)出金額
我是采購方,發(fā)票已認(rèn)證抵扣后收到銷售方的紅字發(fā)票,請問申報增值稅申報需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?做了進項稅額轉(zhuǎn)出后怎么入賬?
我們公司作為購買方,在當(dāng)月提了紅字信息表,用來作廢以前月份收到的專票,但是對方當(dāng)月沒開紅字發(fā)票,現(xiàn)在我們申報增值稅報表顯示監(jiān)控比對有紅字表要求填進項轉(zhuǎn)出,我們當(dāng)月在申報表填了進項轉(zhuǎn)出的話,下個月對方給開了紅字發(fā)票我們還需要再在增值稅申報表中又填一次進項轉(zhuǎn)出嗎?
不是說交易性金融資產(chǎn)的賬價是90嗎?分錄那里為什么寫80,公允價值變動的10為什么不在分錄中體現(xiàn)出來?我認(rèn)為分錄那里交易性金融資產(chǎn)應(yīng)該寫90。
去年的季度所得稅申報表的從業(yè)人員數(shù)量填錯了,今年匯算清繳已結(jié)束。還能修改去年的季度所得稅申報表嗎?
24年的工資申報表填錯了,匯算清繳以后還能對24年的工資進行更正嗎?
你好老師 個體戶經(jīng)營超市多家超市怎么核算成本 收入
稅務(wù)師考試有獎學(xué)金嗎??
退貨并紅沖發(fā)票,先做賬紅沖發(fā)票,在借庫存貸主營業(yè)成本是吧
老師,請問一下工商年報的時候里面的社保信息比如說養(yǎng)老保險的人數(shù)應(yīng)該是填12月份的人數(shù)是吧?主要是前面幾個月的人數(shù)不一樣。
底薪3600,全勤200元,全勤26天,出勤24天,休息了3三天,公司用3800?30??24
您好,老師,新開的酒店,一般納稅人,如果低值易耗品選擇方法是一次性攤銷,那像布草,餐具這些低值易耗品是不是一次性就計入費用或成本了,當(dāng)月費用會不會比較高?還有什么價格的定低值易耗品,什么價格的定周轉(zhuǎn)材料?怎么快速整理不容易記賬混亂重復(fù),日常在記賬時怎么來界定這兩種。 第二個問題是不是只要體現(xiàn)在財務(wù)系統(tǒng),不管是幾級科目,只要叫低值易耗品,就一次性攤銷進費用或成本?
這個題是不是有問題?答案和這個牛頭不對馬嘴呀?計提工資還有個稅還有其他應(yīng)收款個人社保公積金……
我們開得有銷項稅的
系統(tǒng)不能申報嗎?
你好? 系統(tǒng)我們這邊的稅務(wù)系統(tǒng)是負(fù)數(shù)的話是無法申報。 要去稅務(wù)局大廳報才行 。 你正數(shù)發(fā)票小于負(fù)數(shù)發(fā)票就會負(fù)數(shù) 最終你會負(fù)數(shù) 就會導(dǎo)致你申報不了。? ?