你好? ?你們當(dāng)期是否有增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅的產(chǎn)生 ?如果只有紅字發(fā)票? 就是負(fù)數(shù)了。 你們到時(shí)需要去稅務(wù)局大廳報(bào)才行的。 你系統(tǒng)可能報(bào)不了的?

老師,我們公司為銷(xiāo)售方,開(kāi)了紅字發(fā)票后,申報(bào)怎么申報(bào),是需要填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?開(kāi)紅字發(fā)票后,導(dǎo)致增值稅為負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)怎么申報(bào)?
購(gòu)貨方申請(qǐng)紅字發(fā)票后,跨月了,對(duì)方紅字發(fā)票還沒(méi)有開(kāi)出來(lái),申報(bào)增值稅,按需要申報(bào)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
請(qǐng)問(wèn)2月開(kāi)了紅字信息表,銷(xiāo)售方2月也紅沖了發(fā)票。但2月我公司未收到紅字發(fā)票。而且2月賬里也沒(méi)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。那申報(bào)時(shí)需要填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額嘛?還是等收到紅字發(fā)票后做賬做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,再申報(bào)填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額
我是采購(gòu)方,發(fā)票已認(rèn)證抵扣后收到銷(xiāo)售方的紅字發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅申報(bào)需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后怎么入賬?
我們公司作為購(gòu)買(mǎi)方,在當(dāng)月提了紅字信息表,用來(lái)作廢以前月份收到的專(zhuān)票,但是對(duì)方當(dāng)月沒(méi)開(kāi)紅字發(fā)票,現(xiàn)在我們申報(bào)增值稅報(bào)表顯示監(jiān)控比對(duì)有紅字表要求填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我們當(dāng)月在申報(bào)表填了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話,下個(gè)月對(duì)方給開(kāi)了紅字發(fā)票我們還需要再在增值稅申報(bào)表中又填一次進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
一般說(shuō)的公司公戶(hù)備案,公章備案,各種印章備案,分別到哪里去備?具體流程是什么?
凈資產(chǎn)填的是哪個(gè)數(shù)據(jù)
想學(xué)銀行業(yè)方面的那個(gè)老師講得最通俗易懂
你好老師個(gè)人戶(hù)經(jīng)營(yíng)超市生鮮損耗會(huì)計(jì)分錄怎么做
但是租賃公司先按照機(jī)器設(shè)備的原值給我們開(kāi)發(fā)票,每月又將還款的本金給我們開(kāi)發(fā)票,不知道怎么寫(xiě)分錄了。
收到機(jī)票退票費(fèi)發(fā)票,可以入費(fèi)用抵減企業(yè)所得稅嗎?
電商收入按月按平臺(tái)確認(rèn)。后期開(kāi)票的話也是全部紅沖之前的未開(kāi)票收入嗎
老師,電商企業(yè)的ROI是什么意思?
老師把借款記到預(yù)收賬款里了,怎么做正確的分錄去調(diào)整
老師,我們一年的服務(wù)費(fèi)20000,現(xiàn)在4月預(yù)付了100000,要怎么做分錄


我們開(kāi)得有銷(xiāo)項(xiàng)稅的
系統(tǒng)不能申報(bào)嗎?
你好? 系統(tǒng)我們這邊的稅務(wù)系統(tǒng)是負(fù)數(shù)的話是無(wú)法申報(bào)。 要去稅務(wù)局大廳報(bào)才行 。 你正數(shù)發(fā)票小于負(fù)數(shù)發(fā)票就會(huì)負(fù)數(shù) 最終你會(huì)負(fù)數(shù) 就會(huì)導(dǎo)致你申報(bào)不了。? ?