你好? ?你們當(dāng)期是否有增值稅銷項稅的產(chǎn)生 ?如果只有紅字發(fā)票? 就是負(fù)數(shù)了。 你們到時需要去稅務(wù)局大廳報才行的。 你系統(tǒng)可能報不了的?
老師,我們公司為銷售方,開了紅字發(fā)票后,申報怎么申報,是需要填進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎?開紅字發(fā)票后,導(dǎo)致增值稅為負(fù)數(shù),請問怎么申報?
購貨方申請紅字發(fā)票后,跨月了,對方紅字發(fā)票還沒有開出來,申報增值稅,按需要申報進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎?
請問2月開了紅字信息表,銷售方2月也紅沖了發(fā)票。但2月我公司未收到紅字發(fā)票。而且2月賬里也沒做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出。那申報時需要填進(jìn)項轉(zhuǎn)出金額嘛?還是等收到紅字發(fā)票后做賬做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出,再申報填進(jìn)項轉(zhuǎn)出金額
我是采購方,發(fā)票已認(rèn)證抵扣后收到銷售方的紅字發(fā)票,請問申報增值稅申報需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出后怎么入賬?
我們公司作為購買方,在當(dāng)月提了紅字信息表,用來作廢以前月份收到的專票,但是對方當(dāng)月沒開紅字發(fā)票,現(xiàn)在我們申報增值稅報表顯示監(jiān)控比對有紅字表要求填進(jìn)項轉(zhuǎn)出,我們當(dāng)月在申報表填了進(jìn)項轉(zhuǎn)出的話,下個月對方給開了紅字發(fā)票我們還需要再在增值稅申報表中又填一次進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎?
將自產(chǎn)產(chǎn)品賺送,無同類銷售價格,成本為13000元,成本利潤率為10%,為何算銷項稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤是含稅價,怎么直接乘以13%算稅額呀?稅額應(yīng)該是不含稅價(成本價)直接?稅率呀?
之前財務(wù)都是找代賬公司,記得代賬公司每月要申報,這次自己學(xué)習(xí)財務(wù)老師讓我學(xué)稅務(wù)實操,所以除了學(xué)習(xí)個稅實操外,還要學(xué)習(xí)什么,需要每月申報的都有哪些內(nèi)容
銀行端口收匯申報的a,產(chǎn)品,實際上收的錢是包含了abc三個產(chǎn)品,三個報關(guān)單,這樣會影響收匯嗎。同時會不會影響退稅呢?
銀行端口收匯申報的a,產(chǎn)品,實際上收的錢是包含了abc三個產(chǎn)品,三個報關(guān)單,這樣會影響收匯嗎?
老師您好,不想聊天,別人又說不與人溝通
老師,這家公司是小規(guī)模,查詢本季度累計開具發(fā)票金額是不是296099.99+2960.99=299060.98。是這樣查詢統(tǒng)計的嗎?
老師我想問一下,我失業(yè)一年,醫(yī)療保險斷檔,然后7月找到工作,我單位給我續(xù)上了醫(yī)療,顯示8月已經(jīng)繳費,但是我9月份查我的個人醫(yī)療,應(yīng)該打入個人的那比醫(yī)療錢,沒有到個人賬戶,怎么回事呢,現(xiàn)在個人的醫(yī)療余額還是零
老師,公司倉庫房租不給開票可以對公轉(zhuǎn)賬嗎?
請問老師,剛到一家減速器生產(chǎn)企業(yè),這家企業(yè)沒有正規(guī)的財務(wù)管理、庫房管理。請問作為一名會計怎樣從生產(chǎn)流程、出入庫管理、成本核算這幾部分抓起來。以什么方法快速的捋順?
老師,應(yīng)發(fā)工資是6500,社保合計575.12,公積金350,中秋補(bǔ)貼206.18,個稅23.43。實發(fā)5757.63。公司說中秋發(fā)200元過節(jié)費,按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來的?
我們開得有銷項稅的
系統(tǒng)不能申報嗎?
你好? 系統(tǒng)我們這邊的稅務(wù)系統(tǒng)是負(fù)數(shù)的話是無法申報。 要去稅務(wù)局大廳報才行 。 你正數(shù)發(fā)票小于負(fù)數(shù)發(fā)票就會負(fù)數(shù) 最終你會負(fù)數(shù) 就會導(dǎo)致你申報不了。? ?