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老師,一般納稅人這月只有進項,沒有銷項,怎么結轉應納增值稅差額啊

2021-08-13 14:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-13 14:59

你好,這月只有進項,沒有銷項,結轉的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)

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你好,這月只有進項,沒有銷項,結轉的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2021-08-13
借應交稅費應交增值稅銷項稅額 貸應交稅費未交增值稅
2022-10-10
需要的借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅。貸應交稅費應交增值稅進項。
2024-01-11
您好,這個的話,進項稅額,結轉到其他流動資產(chǎn),做待抵扣就行
2024-07-18
你好,進項大于銷項 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 這個月銷項大于進項,抵扣之前留抵稅額之后,是需要納稅,還是繼續(xù)留抵呢?
2021-09-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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