你好 當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)*10%或者15% 多抵扣這些
您好,老師,享受加計(jì)抵減政策要符合什么條件,怎么確認(rèn)我們公司是否享受加計(jì)抵減扣除
老師打電話說(shuō)我公司可以享受加計(jì)抵減政策,我不明白什么政策?
老師,我們是倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)公司,可以享受加計(jì)抵扣和加計(jì)遞減優(yōu)惠政策嗎
您好老師麻煩問(wèn)一下2024年加計(jì)抵減政策還有么?什么企業(yè)可以享受此政策?謝謝
老師,我們是高新技術(shù)企業(yè)說(shuō)是可以享受制造業(yè)企業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策,請(qǐng)問(wèn) 和生產(chǎn)服務(wù)那個(gè)加計(jì)抵減的政策可以同時(shí)享受么?是不是生產(chǎn)服務(wù)那個(gè)加計(jì)抵減的政策是不是到期失效了
老師你好,老板有意要減資,注冊(cè)資本認(rèn)繳500萬(wàn),A股東自然人占51%,認(rèn)繳255萬(wàn),已實(shí)繳168萬(wàn);B股東法人股占49%,認(rèn)繳245元,已實(shí)繳50萬(wàn)?,F(xiàn)在要把兩個(gè)股東的認(rèn)繳部分減資減掉,注冊(cè)資本只保留兩個(gè)股東實(shí)繳部分218萬(wàn),這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)23萬(wàn)。這樣減資可以嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。現(xiàn)在注銷,清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬???
我公司去年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),老師說(shuō)去年的也能抵,可以一起抵?不明白啥意思啊?
去年你們符合政策嗎?你從幾月份開(kāi)始符合政策的?
什么意思呀?什么條件符合政策?
現(xiàn)代服務(wù)生活服務(wù)郵政電信服務(wù)這幾個(gè)服務(wù)收入占你單位所有收入的50%以上就可以享受這個(gè)政策。