你好? 稅務(wù)申報(bào)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 在申報(bào)表附表二轉(zhuǎn)出欄次填寫(xiě) 賬務(wù)處理: 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
老師,我在勾選平臺(tái)上不小心勾選認(rèn)證抵扣并已申報(bào)10月份的稅了,那么有些沒(méi)有紙質(zhì)版的發(fā)票,我該怎么處理呢?
老師,我們是小規(guī)模物業(yè)公司,12月份確認(rèn)未開(kāi)票收入5萬(wàn)(已申報(bào)納稅),1月份開(kāi)具發(fā)票3萬(wàn),這個(gè)賬務(wù)處理怎么做,納稅申報(bào)系統(tǒng)怎么做?
老師們好。我三月份收到福利費(fèi)發(fā)票發(fā)票已勾選認(rèn)證申報(bào)納稅。政策規(guī)定不容許抵扣,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么賬務(wù)處理,報(bào)稅系統(tǒng)怎么處理?
你好 我想問(wèn)一下 我們電子稅務(wù)局 發(fā)票系統(tǒng) 我發(fā)現(xiàn)還有幾張20年的沒(méi)有認(rèn)證 但是這幾張發(fā)票已經(jīng)找不到 那我這邊發(fā)票系統(tǒng)和做賬分別應(yīng)該怎么處理 這幾張票我現(xiàn)在還可以抵扣嗎 抵扣了 做賬怎么處理呢 因?yàn)閯偨邮?才發(fā)現(xiàn)這個(gè)情況 怎么簡(jiǎn)單處理呢
老師,我在6月申報(bào)5月增值稅時(shí),系統(tǒng)帶出進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我已經(jīng)認(rèn)證抵扣了一張進(jìn)項(xiàng)票,但是發(fā)票沒(méi)有收到,我5月賬也沒(méi)體現(xiàn),但是稅已經(jīng)申報(bào)繳納了,現(xiàn)在做5月賬可以怎么入賬呢??或者怎么處理呢?
股權(quán)變更什么情況下要交個(gè)人所得稅?
金額多少以上的算做固定資產(chǎn)
應(yīng)收賬款的合同質(zhì)量扣款是否可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,營(yíng)業(yè)外支出的二級(jí)科目列什么明細(xì)?這部分營(yíng)業(yè)外支出在所得稅匯算清繳稅前扣除是否有相關(guān)的政策依據(jù)?
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒(méi)有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?