你好,所有的報(bào)銷票據(jù),需要發(fā)票,或收據(jù)的
老師,我們是養(yǎng)奶牛的企業(yè),免增值稅和企業(yè)所得稅,之前的賬所有的報(bào)銷票據(jù)都沒有發(fā)票,這樣是不是不可以
請(qǐng)問下,我們沒有發(fā)票,都是收據(jù)和銷貨清單之類的票據(jù),我可不可以只做其中的水電費(fèi),金額不大的工具一類,還有人員工資去抵扣申報(bào)企業(yè)所得稅
老師養(yǎng)殖合作社增值稅免稅的,企業(yè)所得免稅嗎?我有個(gè)養(yǎng)殖合作社,之前從來沒開過發(fā)票,現(xiàn)在要開300多萬的發(fā)票,那進(jìn)項(xiàng)票可以自己開收購小票嗎,那成本發(fā)票就是飼料啥的唄,正常按企業(yè)所得稅率交稅嗎?
老師好,我們是養(yǎng)豬的合作社,需要開票,是開免稅發(fā)票嗎?增值稅和企業(yè)所得稅都是免得嗎
新入職的公司是畜牧養(yǎng)殖業(yè),免征增值稅和企業(yè)所得稅,以前的會(huì)計(jì)增值稅和所得稅報(bào)表都亂填的數(shù)據(jù)和賬目完全不一樣,是一次性調(diào)整好,還是為了防止稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)慢慢向正確的數(shù)據(jù)靠攏申報(bào)
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個(gè)5000000克夢(mèng)之光白酒的訂單,單價(jià)為500元/500克,銷售額共計(jì)5000000元。由于交貨時(shí)間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢(mèng)之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費(fèi)為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案二:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費(fèi)1500000元(注:加工費(fèi)不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費(fèi)稅稅負(fù)逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調(diào)整去年報(bào)表嗎?都需要調(diào)整哪些報(bào)表?
會(huì)計(jì)學(xué)堂上有沒有推薦看審計(jì)報(bào)告的課程
老師好!甲實(shí)際繳納25.5萬,占比51%,乙實(shí)際繳納20萬,占比41%,丙實(shí)際繳納4.5萬占比9%,現(xiàn)在丙要退股轉(zhuǎn)讓,24年未分配利潤89萬,分紅80萬后再平價(jià)轉(zhuǎn)讓,請(qǐng)問平價(jià)轉(zhuǎn)讓需要繳納個(gè)稅及印花稅嗎?
收到處理廢品的現(xiàn)金貸方是營業(yè)外收入 表示減少 剛才老師說收 負(fù) 所借?貸? 怎么是矛盾的?。坑悬c(diǎn)搞不明白
專票收到后,做賬時(shí)發(fā)現(xiàn)做成普票了,有2024年的幾筆賬,還有2025年幾筆,現(xiàn)在在電子稅務(wù)局根據(jù)科目余額表做抵扣類勾選,發(fā)現(xiàn)這些問題了,怎么糾錯(cuò)呀,關(guān)鍵是還有跨年的
老師,稅后經(jīng)營凈利潤加折舊是營業(yè)現(xiàn)金毛流量,稅后經(jīng)營凈利潤減凈凈資產(chǎn)的增加是實(shí)體現(xiàn)金流。對(duì)嗎
老師年產(chǎn)值是什么意思呀?怎么查詢計(jì)算這個(gè)年產(chǎn)值?21個(gè)就是這個(gè)公司是屬于工程咨詢公司,是做勘察工程的,這個(gè)年產(chǎn)值應(yīng)該怎么計(jì)算呀?
個(gè)體戶和小規(guī)模的所得稅分別是多少
月末總分類賬的憑證字號(hào)怎么寫
收據(jù)都有,我們場子在外面雇了一些車?yán)u的車費(fèi),還有雇農(nóng)民工卸羊草之類的款,類似這樣的款怎么取得發(fā)票
你好,個(gè)人需要去稅務(wù)局代開發(fā)票? ??
把款付給誰誰去代開嗎,代開發(fā)票需要花多少稅點(diǎn)
把款付給誰誰去代開,個(gè)人開發(fā)票一般是1%
1000塊錢就花100元,對(duì)嗎
比如個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)增值稅率是1%,城建稅7%,5%,1%,教育費(fèi)附加3%,地方教育附加2%? 個(gè)稅20%,,支付方代扣代繳個(gè)稅
老師這個(gè)我沒明白
我們場區(qū)打水泥地面,我們只是雇人干的人工,付這部分人工費(fèi)也得開發(fā)票嗎
增值稅率是1%,城建稅7%,5%,1%,教育費(fèi)附加3%,地方教育附加2%,不是僅僅只有增值稅
就是1000元我得交100元的增值稅,還得交100*0.7=7元的城建稅嗎
你好,對(duì)的,你的理解是對(duì)的
老師個(gè)稅怎么解釋呢
個(gè)人所得稅的納稅義務(wù)人,既包括居民納稅義務(wù)人,也包括非居民納稅義務(wù)人。居民納稅義務(wù)人負(fù)有完全納稅的義務(wù),必須就其來源于中國境內(nèi)、境外的全部所得繳納個(gè)人所得稅;而非居民納稅義務(wù)人僅就其來源于中國境內(nèi)的所得,繳納個(gè)人所得稅。
比如說掙1000塊錢也得交個(gè)人所得稅嗎
掙1000塊錢也得交個(gè)人所得稅
交多少 交20%的話,掙1000塊錢就得交200嗎
如果你銷售貨物的,個(gè)稅核定的,可能是1%左右
付農(nóng)民工的錢呢,比如付農(nóng)民工20000,他們代開發(fā)票得交多少個(gè)稅
勞務(wù)費(fèi)個(gè)人所得稅按照勞務(wù)報(bào)酬所得以個(gè)人每次取得的收入,定額或定率減除規(guī)定費(fèi)用后的余額為應(yīng)納稅所得額。每次收入不超過4000元的,定額減除費(fèi)用800元;每次入在4000元以上的,定率減除20%的費(fèi)用。 其計(jì)算公式為: (1)每次收入不超過4000元的: 應(yīng)納稅所得額=每次收入額-800元 (2)每次收入在4000元以上的: 應(yīng)納稅所得額=每次收入額×(1-20%) (3)對(duì)收入畸高的,實(shí)行加成征收: 1、不超過20000元的部分 20% 2、超過20000~50000元的部分 30% 速算扣除數(shù) 2000 3、超過50000元的部分 40% 速算扣除數(shù) 7000