這個(gè)稅款是分別計(jì)算的。

老師你好!一般納稅人在一個(gè)月內(nèi)先開(kāi)了30多萬(wàn)6%稅率的票,100多萬(wàn)是簡(jiǎn)易征稅3%,請(qǐng)問(wèn)老師這種情況申報(bào)稅時(shí)是各自計(jì)算,還是怎么處理?
7月份是小規(guī)模納稅人,稅率是3%,開(kāi)了100萬(wàn),但是連續(xù)12個(gè)月的開(kāi)票金額超過(guò)500萬(wàn)了,在報(bào)稅的時(shí)候就是一般納稅人的報(bào)表了,稅率就是6%了,增值稅就多了3萬(wàn),這3萬(wàn)在做賬的時(shí)候怎么處理呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人,在11月,本月開(kāi)票累計(jì)超過(guò)500萬(wàn)了,多了30多萬(wàn),是不是本月就要去申請(qǐng)變?yōu)橐话慵{稅人,還有就是多的這30萬(wàn)也開(kāi)的是1個(gè)點(diǎn),需要怎么處理,
老師 我這邊有個(gè)建筑公司,是一般納稅人簡(jiǎn)易征收,項(xiàng)目都是異地,每次開(kāi)票出去的預(yù)交了稅,但是每個(gè)月做賬的時(shí)候都缺少成本,做出報(bào)表申報(bào)的時(shí)候就要繳納很多企業(yè)所得稅,老師像這種情況,我想咨詢一下要怎么處理比較合適
老師個(gè)體戶查賬征收1到6月份開(kāi)票238萬(wàn),虧損3萬(wàn)多,稅局打電話問(wèn)是不是真實(shí)的如果不是自己更正一下,如果真實(shí)的話就算了,但上面查就自己承擔(dān),這種情況怎么處理
怎么區(qū)分狹義無(wú)權(quán)代理和表見(jiàn)代理
老師,我出口是2402;總銷售額是52000,進(jìn)項(xiàng)123,增值稅加計(jì)抵減本期發(fā)生額怎么填
老師,我們公司有個(gè)員工每天只干4個(gè)小時(shí),領(lǐng)導(dǎo)不給他上社保,能用公戶發(fā)工資嗎?
材料費(fèi)用分配表,發(fā)料憑證匯總表,材料領(lǐng)用匯總表這些表是倉(cāng)管給財(cái)務(wù)的嗎 ?
兼職工資,我叫對(duì)方代開(kāi)發(fā)票,這樣內(nèi)容什么了
樸老師,請(qǐng)問(wèn)2021年度成本記重復(fù)了,這個(gè)怎么調(diào)整,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
請(qǐng)問(wèn)一下。分公司注銷欠總公司的往來(lái)款,總公司是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出還是沖減本年利潤(rùn)呢?
老師你好,企業(yè)10月稅款沒(méi)交,11月在沒(méi)申報(bào)前已扣了10月稅款,但在申報(bào)增值稅時(shí)報(bào)表25欄有數(shù)據(jù)和30欄沒(méi)數(shù)據(jù),提示校驗(yàn)。這個(gè)已扣稅款這次申報(bào)時(shí)要不要手動(dòng)輸入
老師,20年的發(fā)票我還能紅沖嗎,
填表填上年度納稅額請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是所有稅費(fèi)都算嗎


意思是6%的稅率可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,3%的直接計(jì)算增值稅??
對(duì),就是這個(gè)意思的。