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在初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)上的理論知識(shí)是企業(yè)購入原料后,貨已經(jīng)收到,沒有收到發(fā)票是按暫估入賬做,我想知道在實(shí)際工作中也是按照這樣操作的嗎

2021-08-12 20:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-12 20:11

您好 在實(shí)際工作中也是按照這樣操作的

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快賬用戶9616 追問 2021-08-12 20:13

那老師,假如說我不要票的話可以直接正常做賬不呢,像現(xiàn)在的小公司買原料回來,基本上都沒讓對(duì)方開票回來

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齊紅老師 解答 2021-08-12 20:27

不要票的話可以直接正常做賬 但是不能企業(yè)所得稅前扣除 匯算清繳要納稅調(diào)整

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快賬用戶9616 追問 2021-08-12 20:29

不管是小規(guī)模納稅人,還是一般納稅人,都需要納稅調(diào)整嗎,你說的納稅調(diào)整是調(diào)增還是調(diào)減呢

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齊紅老師 解答 2021-08-12 20:37

沒有發(fā)票是納稅調(diào)增利潤 不管是小規(guī)模納稅人,還是一般納稅人,都需要納稅調(diào)整

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您好 在實(shí)際工作中也是按照這樣操作的
2021-08-12
你好;? ?1沒有發(fā)票 也得按實(shí)際業(yè)務(wù)暫估做賬的;? 而不是說 沒有發(fā)票就不入賬; 那么就違背了權(quán)責(zé)發(fā)生制原則的?
2022-10-31
你好 一般是你暫估多少? ? 收到發(fā)票就紅沖多少暫估在按正確發(fā)票來做一遍。? ?實(shí)際中的話 比如你暫估了8元? ?你實(shí)際發(fā)生是7元。? 你可以沖著部分差異金額回來 也是可以的。? ??
2020-11-09
你好,不是兩次,你可以通過下面的分錄來理解 7月暫估入庫1000, 借:原材料? 1000 ? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估? 1000 8月發(fā)票到了1200,沖紅7月暫估, 借:原材料? -1000 ? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估? -1000 借:原材料? 1200 ? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估1200 8月再暫估入庫500 借:原材料? 500 ? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估? 500
2022-07-19
你好 ,這樣處理 7月,借發(fā)出商品,貸庫存商品 8月,借應(yīng)收,貸收入,應(yīng)交稅費(fèi),借主營業(yè)務(wù)成本,貸發(fā)出商品
2022-07-19
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