可以,憑發(fā)票收據(jù)等相關(guān)依據(jù)報(bào)銷
老師,我們是兩個(gè)股東的公司,有一筆支出是100萬(wàn),第二股東投資之前第一股東付了20萬(wàn)還差80萬(wàn)。以前沒有做賬的,第二股東進(jìn)來之后才有了會(huì)計(jì),股東商議決定以前投入的我們不入賬,按照80萬(wàn)入賬,但是這個(gè)費(fèi)用是需要攤銷的,也按照80萬(wàn)攤銷嗎?
你好老師,法人和股東在公司沒有入職,發(fā)生的費(fèi)用可以報(bào)銷嗎
老師公司前期籌備時(shí)還沒有公戶,法人私戶支付了很多費(fèi)用都沒有去的發(fā)票,然后股東還是公司,我先問問前邊法人支付的這些費(fèi)用如何計(jì)入股東注資款
法人股東入股前公司發(fā)生的費(fèi)用但沒有開發(fā)票沒有入賬,入股公司后公司可以支付這筆費(fèi)用嗎
公司的執(zhí)照還沒有辦理下來,前期發(fā)生的費(fèi)用可以開具成法人或者股東的名字入帳嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬啊?
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
法人股東是國(guó)企,這筆費(fèi)用是沒有在股權(quán)轉(zhuǎn)讓的審計(jì)報(bào)告上的負(fù)債中體現(xiàn)的。這樣付掉會(huì)到時(shí)候?qū)徲?jì)的時(shí)候會(huì)質(zhì)疑我們隱瞞負(fù)債嗎
如果金額不大,問題不大。如果金額較大,存在這種風(fēng)險(xiǎn)。
如果對(duì)方是投資款是500萬(wàn),這筆費(fèi)用是十幾萬(wàn)的話算是大金額嗎
投資款是500萬(wàn),這筆費(fèi)用是十幾萬(wàn)的話算是大金額
如果把這筆錢付掉后在次年的審計(jì)報(bào)告上調(diào)增這十幾萬(wàn)的未分配利潤(rùn)和凈資產(chǎn),是否可行
會(huì)計(jì)與稅法上是沒有問題的。