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自查,去年隱瞞收入50000萬,少交增稅3000元,還有其他的附加稅,印花稅,怎么做分錄?謝謝老師

2021-08-12 14:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-12 14:40

同學(xué)你好 計(jì)入稅金及附加就可以了 少交的增值稅今年補(bǔ)交嗎

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快賬用戶5869 追問 2021-08-12 14:42

補(bǔ)的都交完了,記今年稅金里嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-12 14:51

嗯 做在今年的賬上就行了

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快賬用戶5869 追問 2021-08-12 14:52

改的去年報表和年報,為啥記今年項(xiàng)上?

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齊紅老師 解答 2021-08-12 15:01

同學(xué)你好 你反結(jié)賬回去改的話就做到去年賬上

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同學(xué)你好 計(jì)入稅金及附加就可以了 少交的增值稅今年補(bǔ)交嗎
2021-08-12
你好 借應(yīng)交稅費(fèi)稅款名,貸銀行?
2022-09-27
您好,只有印花稅需要通過以前年度損益調(diào)整科目,增值稅不需要
2022-09-28
你好,是的,做到扣款的當(dāng)月。 1、補(bǔ)提 借:以前年度損益調(diào)整 ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ? ? ??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 ? ? ??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 2、結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益 借:利潤分配--未分配利潤 ? 貸:以前年度損益調(diào)整? 3、補(bǔ)交時 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ? ??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 ? ??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 ? 貸:銀行存款? 4、涉及滯納金的, 借:營業(yè)外支出 ? 貸:銀行存款
2021-12-22
借,X 貸,X收入 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅 附加稅和印花稅,計(jì)入稅金及附加 所得稅,計(jì)入所得稅費(fèi)用處理
2021-07-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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