你好 借銀行 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行 財務(wù)費用?
。有個公司通過我們對公賬戶轉(zhuǎn)了一筆錢。然后我們又取出來還給他 他給我們打個收條 我想知道這種情況我怎么做賬
老師,就是有客戶想刷流水,然后用他們的對公給我們對公轉(zhuǎn)了10000,我們對公又給對方還回去9995,扣除了手續(xù)費,這種情況怎么入賬呀
老師,我們有一個合作單位,我們給他介紹客戶他給我們提成,然后還從我們公司需要扣除一些費用,但是我們是半年一結(jié)算,對于這種情況,當月沒有結(jié)算,確認收入和費用嗎
老師你好,我們給對方付款,但是對方因為銀行的原因到賬他們賬戶會自動扣除10元手續(xù)費,對方讓我們給他們轉(zhuǎn)過去,他們給我們開收據(jù),這種情況下他們給我們開收據(jù)了,我做帳的時候計入財務(wù)費用可以嗎
老板朋友的公司給我們公司轉(zhuǎn)賬22250的錢,我們給對方公司開票22250,1%的增值稅專票,然后現(xiàn)在老板說要給對方還回去21138,扣掉1112,我們怎么還回去呢,是對公還回去還是對私還回去呀?還有這扣掉的1112需要轉(zhuǎn)給我們老板個人,這備注備用金可以嗎
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
那這個其他應(yīng)付款不是有這個客戶的余額了嗎
你好 一借一貸是平的? 你代多管看一下?