這個(gè)是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的。
老師您好,給員工買(mǎi)的毛巾 牙刷 肥皂。做管理費(fèi)-福利費(fèi),開(kāi)的專(zhuān)票。進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出么?還是能抵扣的?
老師,您好,得到一張專(zhuān)用發(fā)票,入福利費(fèi),進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出,做帳先借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)88.50 進(jìn)項(xiàng)稅11.5 貸:100后期勾選以后借:管理費(fèi)用-福利11.5貸:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出11.5,老師,我寫(xiě)的對(duì)么,此時(shí)這筆業(yè)務(wù)算完成了吧,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額就一直掛著么
老師您好,關(guān)于員工福利費(fèi)不能抵扣認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是直接附在福利費(fèi)憑證后面全部做入費(fèi)用是嗎?要不要先認(rèn)證再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?
老師我們買(mǎi)的東西開(kāi)的專(zhuān)票,但是這個(gè)東西是用于員工福利的。請(qǐng)問(wèn)老師我這筆分錄應(yīng)該怎么做?(我寫(xiě)的 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其他應(yīng)付賬款-XX 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
老師,員工宿舍的物業(yè)費(fèi)開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票給來(lái),能不能直接當(dāng)成普票把價(jià)稅合計(jì)金額計(jì)入管理費(fèi)用福利費(fèi)?還是一定要分開(kāi)寫(xiě)進(jìn)項(xiàng),最后再把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
甲公司2×20年年初的所有者權(quán)益總額為1 500萬(wàn)元,不存在以前年度未彌補(bǔ)的虧損。2×20年度發(fā)生虧損180萬(wàn)元,2×21年度發(fā)生虧損120萬(wàn)元,2×22年度實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)為0,2×23年度實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)500萬(wàn)元,根據(jù)公司章程規(guī)定,法定盈余公積和任意盈余公積的提取比例均為10%,公司董事會(huì)提出2×23年度分配利潤(rùn)60萬(wàn)元的議案,但尚未提交股東會(huì)審議,假設(shè)甲公司2×20至2×23年不存在其他納稅調(diào)整和導(dǎo)致所有者權(quán)益變動(dòng)的事項(xiàng),適用企業(yè)所得稅稅率為25%。則甲公司2×23年年末所有者權(quán)益總額為( )萬(wàn)元。
老師,那些專(zhuān)票不能抵扣
轉(zhuǎn)賬:私轉(zhuǎn)公……是不是直接在APP上轉(zhuǎn)…輸入對(duì)方對(duì)公銀行賬號(hào)…和公司名稱(chēng)就OK了?
老師你好!老板門(mén)面企業(yè)租了,老板需要交什么稅費(fèi),企業(yè)需要什么稅費(fèi),每個(gè)月租金20萬(wàn)元,老師指導(dǎo)一下
老師,還銀行貸款要交印花稅嗎
老師,你好!吸收合并財(cái)務(wù)上要注意哪些怎么處理,有沒(méi)有相關(guān)課程
老師,開(kāi)發(fā)票需要注意些什么呢,同一個(gè)公司不同的商品稅率要開(kāi)不一樣的稅率嗎
一般納稅人公司銷(xiāo)售自己使用過(guò)的汽車(chē),對(duì)方要求開(kāi)增值稅專(zhuān)票,過(guò)戶(hù)時(shí)需要開(kāi)二手車(chē)交易發(fā)票,我方給對(duì)方開(kāi)的專(zhuān)票金額是否必須和二手車(chē)交易發(fā)票金額一致嗎?有相關(guān)文件嗎?
老師你好,我想咨詢(xún)收到股東投入的資本要如何做帳呢?投入的資本可以使公司購(gòu)買(mǎi)東西時(shí)支付的支付的嗎?還是必須得是公賬?
小菲老師,你覺(jué)得這種賬還能不能做?
要做轉(zhuǎn)出處理哈,。那平時(shí)員工出差的進(jìn)項(xiàng)稅是可以抵扣的吧
對(duì),像出差的住宿,這些是可以抵扣的。
謝謝老師啦
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)。