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老師,員工宿舍的物業(yè)費(fèi)開具了增值稅專用發(fā)票給來,能不能直接當(dāng)成普票把價稅合計金額計入管理費(fèi)用福利費(fèi)?還是一定要分開寫進(jìn)項(xiàng),最后再把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?

2024-07-26 15:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-26 15:51

可以的,選擇不抵扣勾選就行。

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可以的,選擇不抵扣勾選就行。
2024-07-26
你好,我下個月的時候可以 借管理費(fèi)用、福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出, 在增值稅申報表表二上填上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2022-11-07
你好,可以直接按價稅合計入賬;然后在申報時選擇不抵扣勾選 項(xiàng);
2020-08-06
學(xué)員你好,會計準(zhǔn)則要求必須計提后再發(fā)放的
2022-11-05
您好,如果沒認(rèn)證,就直接全額入費(fèi)用就行了, 建議還是認(rèn)證,在做轉(zhuǎn)出。這樣就是您描述的分錄
2020-09-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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